你好? 是采購加銷售的金額計算印花稅?
老師好,請問, 公司經營范圍有咨詢業務,開了咨詢費發票5萬元,但是沒有寫合同。 1.請問這個咨詢費收入需要繳納印花稅嗎? 2.如果要交,沒有合同,開發票含稅金額是5萬,請問印花稅以不含稅金額為基數嗎?
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
老師,請問不含稅購入額加上不含稅銷售額乘以萬分之三再減去已繳印花稅,用這個基數補繳印花稅,這是為啥呢?
老師,我是河北的單位,現在稅務局讓補交2021-2022年度印花稅,模板格式上面的購進金額加上銷售金額乘以萬分之三再減去已繳印花稅,就是要補繳的印花稅,這個購進金額是按賬上的哪個數額填列呢
請問二手汽車銷售公司的印花稅可以這樣申報嗎? 每季度都按這季度認證過的不含稅金額和本季的銷項不含稅金額的合計金額數,按稅率萬分之三繳納印花稅嗎?
核定征收的個體戶要報年報嗎
老師您好,在新疆注冊了一個公司,沒有開通,沒有報稅,現在想注銷了,用本人去當地嗎?可以在網上才去簡易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會計確認的處置收入和稅收計算的處置收入應該怎么填啊?理財產品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應交稅費—應交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業稅金及附加 30 貸:應交稅費—應交消費稅 30 借:應交稅費—應交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標后平臺收取的手續費,沒有發票,怎么入賬?1488可不可以計入營業外支出或者管理費用-招標損失?
有一項費用,是長期待攤的企業開辦費,企業所得稅匯算清繳的時候,期間費用明細表,這個長期待攤的費用填到哪一行
老師,商貿企業的商品買回來不需要加工,但是會產生裝卸費,還有貼到商品外包裝的標簽紙的費用,這是入制造費用還是入管理費用
運輸清運垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發票,總額是60萬 是2024年的房租費,去年的時候做了費用 但是一直沒開具發票 請問怎么入賬
老師請問新倉房建設預支費用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現金流量表時是否入購買商品,原材料,勞務支付的現金
這個采購是已經認證的金額嗎
你好 采購合同上的金額?
采購加銷售這不是重復上稅嗎
印花稅法就是這樣規定的。
嗯嗯,明白了,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!