你好,沒有什么好辦法的? 買了一批苗木,開的免稅的普票,能抵扣的進項稅額=購買價款*9%
你好,老師,我們是一般納稅人,如果我們開出去的是普通發票是不是就沒法用進項抵扣了,換句話說就是開多少交多少
老師你好我們公司是建安企業(一般納稅人)承建的項目是一般計稅項目,從園藝公司和苗圃場購進的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發票,我建安公司能否直接按賣方(普通發票票載金額)的9%計算抵扣進項稅額。該批花卉樹木都是賣方自產的產品
老師,我們鋼鐵行業缺進項票,有什么好的辦法解決 如果買了一批苗木,開的免稅的普票,能抵扣多少進項稅呢?
免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅有什么情況?如果說進項發票是普通發票是不是就不能抵,但是制造企業怎么能分辨出哪些是內銷不能抵還是外銷不能抵呢?希望有一個懂出口退稅的老師來解答我的問題
老師你好,我們是建筑公司,但是我們有銷售材料的這一個業務,如果說我是開的鋼材,但是我的進項不夠,我能不能把木板的進項拿去抵這個13點的開的銷售材料的發票稅金?因為鋼材的進項不夠利潤太高了,稅交的也多
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
像苗木可以抵扣進項,那稽查也要看得到苗木吧
你好,是的,是這樣的
如果買蔬菜水果也可以抵扣進項嗎?
你好,買蔬菜水果,是用于職工食堂??
是的是的是的
你好,那就不能抵扣的
為什么苗木可以呢
你好,苗木不是福利,通常是綠化用途啊?