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老師你好,我們是建筑公司,但是我們有銷售材料的這一個業務,如果說我是開的鋼材,但是我的進項不夠,我能不能把木板的進項拿去抵這個13點的開的銷售材料的發票稅金?因為鋼材的進項不夠利潤太高了,稅交的也多

2024-01-26 11:59
答疑老師

齊紅老師

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2024-01-26 12:00

你好,只要是生產辦公用,允許抵扣的可以的。抵扣增值稅,這個不需要區分項目。

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快賬用戶5602 追問 2024-01-26 12:03

你可能沒有明白我的意思,我們不是生產商,是有庫存材料,是建筑行業,以前開9%的發票是不分項目的,現在是要開材料票給甲,人合同上寫著強鋼材就要開鋼材給對方,但是我們鋼材進項不多,還有其它材料,但是開票時不體現,想認證了抵扣開出的材料票

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齊紅老師 解答 2024-01-26 12:04

你好,你銷售的是a材料,然后你用B材料進項來抵扣不是嗎?你這個b是用在一般計稅的嗎?只要是的話就可以

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快賬用戶5602 追問 2024-01-26 12:08

工程服務才分一般計稅和簡易計稅吧,我們是供應商開13%的發票給我,我再開13% 的發票給總包,不存在一般計稅和簡易計稅吧

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齊紅老師 解答 2024-01-26 12:11

不分就可以抵扣就是啦,你分不分我不清楚,那我回復我得回復前面的不是嗎 建筑材料也有簡易計稅的政策

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你好,只要是生產辦公用,允許抵扣的可以的。抵扣增值稅,這個不需要區分項目。
2024-01-26
可以的,沒問題的哈
2024-10-07
你好,第一個問題是可以正常抵扣的,第二個問題,你材料的話就是材料,嗯,人工的話就是人工,你分開是啥意思呢。
2022-05-06
你好!如果你只是同筆材料買進賣出,假設買進100元,稅額13 賣出110元,稅額110*0.13
2024-11-15
同學你好,只要是票據來源合理,真實,是可以的; 因為稅務局是不清楚實際的業務情況的;
2021-08-17
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