你好,以前的國稅財報,是有什么錯誤嗎??
請問老師:以前年度損益調整,填報是在年報時填報嗎?例如:21年調賬用以前年度損益調整調20年以前的賬,那么是在22年5月前年報填報?還是返回21年5月前年報重新更正填報?
老師:請問賬套有調整以前年度損益,但是國稅申報財務報表沒有以前年度損益,那這比在國稅系統要怎么填入
老師,由于公司連續三年虧損,稅管員聯系自查,經過自查,確實發現了以前年度的一些錯賬,隨后做了以前年度損益調整,請問老師做了以前年度損益調整后,是不是需要到大廳更正以前年度的申報表?是的話,一般需要更正那些報表?
老師,做股權轉讓時,以前年度賬上有做以前年度損益調整,但是國稅財報沒更正,這樣可以嗎
老師您好,執行小企業會計準則,但是之前財務更正前期差錯的時候用以前年度損益調整了,但是她沒有改正前期報表和匯算清繳表,已經幾年了,我再23年更正分錄正常入賬還是回去前面改好呢?我接手后沒有用以前年度損益調整表了
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
老師,21年有暫估的原材料未來票,22年匯算清繳前才來票,所以做了以前年度損益調整,這樣就導致利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤的勾稽關系不符了,當時沒有改國稅的財報。
你好,做了以前年度損益調整,資產負債表和利潤表的關系就是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個關系,就可以了啊?
是的老師,如果加加減減是符合這個關系的,我的意思是,是不是只要符合這個關系,國稅申報的財報也不用非要改。
你好,符合這個關系,就說明是正常的,不需要改啊?
老師,私下計算是符合的,但是申報給國稅的財報的數據差以前年度損益調整這個數據。比如做了19萬以前年度損益調整,財務軟件上做了以前年度損益調整,但是給國稅的財報相差19萬
你好,符合這個關系,就說明是正常的,不需要改啊? (是針對這個回復有什么疑問嗎)