首先這個。首先這個發票是錯誤的。你這個是做什么用的?
甲公司為增值稅一般納稅人,準備外購原材料生產A產品,該產品市場價(不含稅)500元/件;每件成本(制造成本)300元/件,準備外購原材料。從甲公司(一般納稅人)購入,購入價每噸(不含稅價)30萬元,開具增值稅專用發票(增值稅稅率13%)。從乙公司(小規模納稅人)購入,購入價每噸含稅價28萬元,可以開具增值稅專用發票(增值稅征收率3%)。請你分析說明選擇購買那家的原材料。(請在下方作答)
老師,請問 我們從一家小規模納稅人(搞定制化設計的服務公司,將文具 弄上我司的LOGO)處采購 文具、筆記本 作為入職禮物 發給新員工,對方開票 給我們開票開的是 代購辦公用品+清單,這樣可以嗎? 對方為什么不直接在貨物名稱欄 填 文具 或者 印刷品 呢?
老師好,我們是一般納稅人,開具收購發票,計算抵扣增值稅,制作包裝箱,現在我們有一筆業務,從小規模處購買一批木板木方,對方給我們開具普通發票,請問這個普通發票能抵扣增值稅嗎?如果能抵扣依據是什么?
請問老師,我們公司購進一批蘋果1萬元,給國內A加工廠來加工,需要榨果汁加工費5千元,加工廠并給我們開具5000元的發票,但是我們公司又跟B供應商購買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個B供應商不給我們開具塑料瓶子的發票,我們公司是小規模納稅人,并把這批果汁銷售出國了,應收國外公司3萬元,請問老師我們這個業務的分錄怎么做呢?請幫我寫出帶有數字的分錄可以嗎?謝謝老師了
北京正明電器有限公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%。本月決定購買原材料塑料米用于生產空調扇,該空調扇含稅銷售額為1808元,其他相關費用為180元。公司以稅后利潤最大化為目標。公司企業所得稅稅率為25%,城市維護建設稅稅率為7%,教育費附加征收率為3%。現有以下三種方案可供選擇: 方案一:從一般納稅人北京富光工貿有限公司購買,含稅價格為1130元,可取得由北京富光工貿有限公司開具的稅率為13%的增值稅專用發票。 方案二:從小規模納稅人北京琳瑯貿易有限公司購買,含稅價格為927元,只能取得由北京琳瑯貿易有限公司開具的稅率為3%的增值稅普通發票。 方案三:從小規模納稅人北京寶利貿易有限公司購買,含稅價格為978.5元,可以取得由北京寶利貿易有限公司開具的稅率為3%的增值稅專用發票。
在建工程收到貸款利息收入,現金流指定到哪
麻煩老師看看我們企業的稅負率: 不含稅全年營業收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預算:16918.86。麻煩老師算一下稅負率情況。
我們小規模的,從公戶付了1W從一家一般納稅人購進了一批貨,之前談的不含稅,現在要票,對方要求補13%的稅點,我們小規模3%,補13%點很吃虧,現在能怎么辦?
老師,我們預交水費2000,是不是要做預付賬款?但是發票就是預交水費項目。我到時候用什么票據沖預收?
老師代理業務怎么設置開票權限,步走麻煩說一下,謝謝
老師好,附加稅這塊稅率是多少?
老師,你好,請問我做賬計提了1600249.84元,然后,我將未票收入開票1376146.79元,還有224102.05元未開票,然后我做賬時,未開票收入開票了,不是就要沖銷掉,可是我的開票金額和T3賬上的收入對不上 開票金額比賬上的收入多1152043.74元
要付個人稿酬19161.3,是不是減去個稅后的金額報給對方開票?19161.3要付多少個稅哈?是怎么算的?
老師您好,請問企業做年度匯算清繳的時候,稅金及附加是包括那些,要不要加上個人所得稅
老師好,借款付的利息(投資公司)在匯算時是要調增的對吧,有合同,但利率肯定高于銀行很多。
是材料,制作商店貨架的盒子
你好? 借原材料科目,貸銀行等?