您好,這個(gè)是屬于按照100萬(wàn)來(lái)的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)在合同簽訂時(shí)假如有5項(xiàng)項(xiàng)目明細(xì)內(nèi)容的,請(qǐng)問(wèn)只在合計(jì)5項(xiàng)總額時(shí)才注明不含稅價(jià)格和稅額,在各明細(xì)項(xiàng)目是沒(méi)有注明稅額的,請(qǐng)問(wèn)這種情況可以按最后注明的那個(gè)不含稅價(jià)交納印花稅嗎?或者老師可以發(fā)一個(gè)正確例子我看一下謝謝
印花稅 請(qǐng)問(wèn)老師:影視公司在拍攝過(guò)程中會(huì)跟服化道等簽訂合同,公對(duì)公打款,名目可能是【設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)】【道具租賃費(fèi)】等,這種算不算印花稅的范疇? 不太理解印花稅的經(jīng)濟(jì)合同是什么意思,煩請(qǐng)老師解答 另外,印花稅收取按照不含稅簽訂合同,就可以按照不含稅的金額繳納請(qǐng)老師看看我理解的對(duì)不對(duì): - 比方簽訂的時(shí)候?qū)懀航痤~1萬(wàn)元(不含稅),和金額10600(含稅),前者是按照1萬(wàn)交稅,后者是按照10600交稅?是這個(gè)意思嗎? 辛苦老師,謝謝
某地下列納稅人發(fā)生如下業(yè)務(wù):①甲簽訂運(yùn)輸合同一份,總金額100萬(wàn)元(含裝卸費(fèi)5萬(wàn)元)進(jìn)行貨物國(guó)際聯(lián)運(yùn);②乙出租居住用房一間給某單位,月租金500元,租期不定;③丙簽訂銷售合同,數(shù)量5000件,無(wú)金額,當(dāng)期市價(jià)50元/件;④房管部門與個(gè)人簽訂租房合同(用于生活居住),月租金600元,租期2年;⑤企業(yè)與他人簽訂一份倉(cāng)儲(chǔ)合同,保管費(fèi)50000元,但未履行,企業(yè)已將貼用的印花稅票揭下留用。要求:計(jì)算各納稅人應(yīng)納的印花稅稅額,并說(shuō)明上述納稅人是否有違章行為,如有應(yīng)如何處理?
某地下列納稅人發(fā)生如下業(yè)務(wù):①甲簽訂運(yùn)輸合同一份,總金額100萬(wàn)元(含裝卸費(fèi)5萬(wàn)元)進(jìn)行貨物國(guó)際聯(lián)運(yùn);②乙出租居住用房一間給某單位,月租金500元,租期不定;③丙簽訂銷售合同,數(shù)量5000件,無(wú)金額,當(dāng)期市價(jià)50元/件;④房管部門與個(gè)人簽訂租房合同(用于生活居住),月租金600元,租期2年;⑤企業(yè)與他人簽訂一份倉(cāng)儲(chǔ)合同,保管費(fèi)50000元,但未履行,企業(yè)已將貼用的印花稅票揭下留用。要求:計(jì)算各納稅人應(yīng)納的印花稅稅額,并說(shuō)明上述納稅人是否有違章行為,如有應(yīng)如何處理?
某地下列納稅人發(fā)生如下業(yè)務(wù):①甲簽訂運(yùn)輸合同一份,總金額100萬(wàn)元(含裝卸費(fèi)5萬(wàn)元)進(jìn)行貨物國(guó)際聯(lián)運(yùn);②乙出租居住用房一間給某單位,月租金500元,租期不定;③丙簽訂銷售合同,數(shù)量5000件,無(wú)金額,當(dāng)期市價(jià)50元/件;④房管部門與個(gè)人簽訂租房合同(用于生活居住),月租金600元,租期2年;⑤企業(yè)與他人簽訂一份倉(cāng)儲(chǔ)合同,保管費(fèi)50000元,但未履行,企業(yè)已將貼用的印花稅票揭下留用。要求:計(jì)算各納稅人應(yīng)納的印花稅稅額,并說(shuō)明上述納稅人是否有違章行為,如有應(yīng)如何處理?
是不是每個(gè)月的分錄最后做好憑證,資產(chǎn)負(fù)債表都要資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發(fā),是否是在8月計(jì)提呢?
老師,響應(yīng)文件是2024年12月16日發(fā)的,上面要求供應(yīng)商那個(gè)提供參與本項(xiàng)目人員繳納社保證明復(fù)印件(近三個(gè)月)可中標(biāo)的供應(yīng)商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應(yīng)文件了嘛
老師,小微企業(yè)免稅部分記到了營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請(qǐng)問(wèn)老師,公司給員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需不需要在匯算清繳時(shí)填增?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)公司有部分散單不開(kāi)票,這部分需要無(wú)票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒(méi)開(kāi)票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開(kāi)票
郭老師,籌備期的開(kāi)辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒(méi)有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
如果上述情況,沒(méi)有明細(xì)附表,印花稅計(jì)稅依據(jù),可以按照100萬(wàn)嗎?
可以,這個(gè)是可以的