可以的,你這個成本需要匯算清繳,調增的不允許抵扣。
老師,早上好。1月份我們的客戶給我們對私轉了7萬,我當時做的借銀行存款7貸應收賬款7,2月份我們對私給他們轉過去了,借應收賬款7貸銀行存款7,她對公給我們轉了7萬,我給他們開了票,內賬外賬都是我在做,我內賬怎么做這筆分錄啊,
老師,我想請教下,像這樣的銀行回單錢先打進來我們做賬是 借銀行存款 54857 貸應收54857 下個月再把發票開進來我們做賬是 借 應收 貸 主營收入 應交增值稅(銷項稅額) 這樣做賬面上弄平嗎 或者先把票開出去,下個月錢再進賬的, 就借應收 貸主營收入 應交增值-銷項稅額 下個月錢進賬再借銀行存款 貸主營收入-應交增值 是這樣操作嗎,這樣賬面能做平嗎
老師你好,我三月份開出去發票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發票紅沖了,我應該怎么做分錄
老師,我想問下,就是說我內賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西,我們開發貨單一萬,其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發貨單我們是一萬。所以這3000我應該計入什么科目 剛開始我發貨這筆錢是借:應收賬款10000 貸主營業務收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營業外支出3000貸庫存現金3000.這對嗎?(這單據就是寫著借賬戶過款3000)
老師這個月開出去好多票都是熟人 讓過一下賬目的 都是收了它們3個點的稅款 我做分錄 借 銀行 貸主營 應交稅費 完了不是他們打到我對公賬戶比如是1萬 我給他開票了 我返回去9700借 主營成本9700貸 銀行9700行嗎這樣做賬
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
是允許這樣做賬的把 要是內賬的話我自己看咋做賬
對的,是的,可以的。內賬你也可以不用做收入走代收代付,你支付出去再充你的收入也可以的。
好 我明白了
不用客氣,工作愉快。