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老師這個月開出去好多票都是熟人 讓過一下賬目的 都是收了它們3個點的稅款 我做分錄 借 銀行 貸主營 應交稅費 完了不是他們打到我對公賬戶比如是1萬 我給他開票了 我返回去9700借 主營成本9700貸 銀行9700行嗎這樣做賬

2023-03-18 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-18 10:37

可以的,你這個成本需要匯算清繳,調增的不允許抵扣。

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快賬用戶3410 追問 2023-03-18 10:39

是允許這樣做賬的把 要是內賬的話我自己看咋做賬

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齊紅老師 解答 2023-03-18 10:41

對的,是的,可以的。內賬你也可以不用做收入走代收代付,你支付出去再充你的收入也可以的。

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快賬用戶3410 追問 2023-03-18 10:43

好 我明白了

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齊紅老師 解答 2023-03-18 10:45

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
可以的,你這個成本需要匯算清繳,調增的不允許抵扣。
2023-03-18
借銀行存款7萬, 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅。
2022-03-11
您好 您開具發票的分錄寫的不對吧? 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 如果先計入了預收賬款 就把應收賬款科目替換為預收賬款 后面分錄正確的 月末用結轉成本
2020-11-19
同學你好 對的 可以這樣做的
2022-04-08
您好這個扣款你開紅字發票沒?
2021-05-19
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