意思是甲方少支付了款項?
請問,我們是具有勞務資質的建筑公司,現在有個人掛靠我公司承接勞務分包合同,收到一筆預付款未開發票,需要預繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務票給我們做成本可以嗎?
建筑工程公司,和甲方簽訂合同后,收到甲方30%的預付款,并同時給甲方開具了專票,這個分錄應該怎么做,30%是否應該確認收入
老師,建筑公司收到的甲方預付款,我們已經給對方開發票了,這個怎么做分錄?
請教一個問題我們給甲方開具了建筑勞務預收款的普通發票,收到工程款的時候甲方扣回了預收款,我們該怎么開發票呢?
老師您好,我們是建筑勞務公司,甲方給我們開了農民工專戶,給我們代發農民工工資,這種到時我們公司給甲方開了勞務票收款怎么做賬呢
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
不是啊,預收款不是開的不含稅普票么,算工程款的時候又扣回去了一部分,這種情侶怎么開發票呢?
扣回去的這部分,后期還支付嗎?
不支付了,扣回去就是他們的了,我們只有工程款的了
那就按實際收到的工程款開具發票
開具建筑服務的發票
那前面的普票怎么處理?或者沒扣回去又怎么開票和處理普票?
前面開具的發票名字是預付卡 還是建筑服務
按實際收到的金額好像不對啊,我實際確認發生的應稅額比如是100萬,預付款20萬,收到80萬,那扣回去的不交稅了?
建筑服務預付款
按增值稅 法,確認應稅收入100萬,應開具建筑服務 100萬。
開具“612建筑企業預收款”的不征稅普票后,待增值稅納稅義務產生時再開具相應帶稅率的發票