生物化學制劑:包括黃腐酸制劑和其他生物化學制劑大豆重茬劑、克黃枯、稻香素、豐抗劑、花生寶、穩定性二氧化氯、黃腐酸制劑、生物化學制劑1070214120000000000
老師,請問一般納稅人經營范圍研究、銷售:高分子材料、水性樹脂、水性油墨、水性助劑、水性涂料(上述項目不含危險化學品)?? 的高分子科技有限公司,的增值稅稅負是什么
請問一下,老師,請問一般納稅人經營范圍研究、銷售:高分子材料、水性樹脂、水性油墨、水性助劑、水性涂料(上述項目不含危險化學品) 的高分子科技有限公司,的增值稅稅負是什么
甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,購買原材料時,有幾種方案可供選擇:一是從-般納稅人A公司購買,每噸含稅價格為12000元,A公司適,用增值稅稅率為13%;二是從小規模納稅人B公司購買,則可取得由稅務所代開的征收率為3%的專用發票,每噸含稅價格為11000元;三是從小規模納稅人C公司購買,只能取得普通發票,每噸含稅價格為10000元,可取得稅率為3%的增值稅普通發票。甲公司用此原材料生產的產品每噸含稅銷售額為20000元,其他相關費用2000元。甲公司適用城建稅稅率為7%,教育附加征收率3%[要求]1:假設甲企業以稅負最小化為目標,請對甲公司購貨對象選擇進行納稅籌劃2:假設甲企業以利潤最大化為目標,請對甲公司購貨對象選擇進行納稅籌劃3:假設甲企業以現金凈流量最大化為目標,請對甲公司購貨對象選擇進行納稅籌劃
老師,公司計劃銷售科研試劑(生物化學試劑),需要申請增加增值稅征收品目,請問對應的增值稅征稅品目是什么?公司是小規模納稅人,主營行業是醫學研究與試驗發展
老師,您好!請問總公司是一般納稅人,但是分公司是小規模納稅人。兩個公司增值稅分開申報的,企業所得稅合并核算申報,但是做賬是一個賬套因為總公司主營業務收入中有兩個隨征項目是和主營業務一起開票進營業外收入的。現在分公司享受到月銷售額10萬以下(含本數)的增值稅小規模納稅人免征增值稅。那么請問在每個季度末申報總公司增值稅時候,這筆免征稅款已進入賬套內的營業外收入核算是否要與兩筆營業外收入一起進行增值稅申報?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
我填的生物化學制品,稅局工作人員說沒有生物化學制品,讓我自己查下。說只有化學化工產品等
那就只有選這個大類了。不過,再問問工商局什么意見?
工商那邊說我們的科研試劑是在我們經營范圍“化學專用制品銷售”內的,里面有生物化學試劑
那就不用增加就是了哈
但是稅費種核定,我們增值稅只核定了專業技術服務,到時候可以開生物化學制品的票?
可以開的,只要有那個經營范圍
那不用增加增值稅征收品目?
是的,不用增加增值稅征收品目。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!