你好,轉(zhuǎn)增實收資本這個最好
新辦企業(yè),沒實收資本,款項以借款名義支付,科目記在其他應(yīng)付款中,現(xiàn)想注銷,需要存一筆錢過下銀行賬戶,作為實收資本,再將其他應(yīng)付款清零嗎?
老師,您好,現(xiàn)在我們其他應(yīng)付款掛賬欠老板200多萬,可以把這筆錢入實收資本不,做一筆借其他應(yīng)付款,貸實收資本的分錄,可以不?
賬上欠老板錢,如果想增資,可不可以直接把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實收資本?
公司股東借款一直掛在其他應(yīng)付款往來,現(xiàn)在想將此其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本可以嗎,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?注冊資本已經(jīng)實繳
老師 我們公司實際老板掛賬欠款 然后我們法人也掛賬欠款 現(xiàn)在年底 我原來是其他應(yīng)收-實際老板 10萬 我現(xiàn)在業(yè)務(wù)是 實際老板還款給法人 所以我直接做賬做其他應(yīng)收-法人 貸其他應(yīng)收-實際老板 這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 需要什么憑證
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
老師,先讓老板轉(zhuǎn)入公戶50萬,借:銀行存款,貸:實收資本;然后再用這個50萬歸還老板借款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款;這樣連續(xù)操作4次,其他應(yīng)付款就平賬了,不知道這樣做可以嗎?
不可以的,直接借其他應(yīng)付款 貸實收資本
老師,賬面是沒有錢歸還的
可以直接按照您說的做?借:其他應(yīng)付款,貸實收資本?
可以的,申報實收資本印花稅這個簡單
關(guān)鍵是稅務(wù)是否認可?
稅務(wù)認可當(dāng)然,你操作完了不欠稅就可以
嗯嗯好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利
老師,這種情況需要先增加注冊資本再做賬對吧?
是的,你說的是正確的
先去工商局辦理增資,增資完成后再做,借:其他應(yīng)付款—老板 200萬,貸:實收資本 200萬,對嗎?
這兩個順序無所謂的其實
老師,您的意思是先處理賬務(wù)后增資也是可以的對嗎?
是的,只要清稅前做好就可以
老師,工商局說需要增加項目后才可以辦理增資,但公司正常經(jīng)營的項目已經(jīng)滿了,請問增加其他與經(jīng)營無關(guān)的項目也可以嗎?
無關(guān)的工商局允許嗎?
不知道哎,但是項目原來已經(jīng)滿了,但是工商局還必須要求增加項目才能增資咋辦呢?
這個我就不是很懂了