同學你好,公司如果有其他資產 用資產償還借款 然后注銷
新辦企業,沒實收資本,款項以借款名義支付,科目記在其他應付款中,現想注銷,需要存一筆錢過下銀行賬戶,作為實收資本,再將其他應付款清零嗎?
公司注銷中 因為之前賬戶金額不足 老板投錢進來 分錄是借:銀行存款 貸:其他應付款;現在想把這部分借款歸入實收資本 因為公司的注冊資本是認繳的 那么分錄就是借:其他應付款 貸:實收資本 請問這個摘要要怎么寫 還有我的分錄對嗎
文旅企業,主要營運景區等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
公司欠法人30萬,掛在科目是:其他應付款—法人。 現在想把這30萬轉成實收資本金,以下2種方式哪種比較好呢? ①:直接債轉資本金 借:其他應付款—法人 貸:實收資本—法人 ②:法人先轉30萬給公司賬戶作為實收資本,然后從公賬歸還其他應付款30萬。 借:銀行存款 貸:實收資本—法人 借:其他應付款—法人 貸:銀行存款
老師您好,注冊資金實繳金額為0,請問現在企業進貨是否要老板先打一筆錢在公賬上進行支付進貨的款項(是必須先通過公賬進貨)呀?老板打錢到公賬上時,借:銀行存款,貸:其其他應付款-老板(老板名字,)。等公司有錢時再還給老板,借:其他應付款,貸:銀行存款。是這樣操作嗎?
如何從會計學堂里下載租賃合同
老師,深圳這邊4月補繳24年7月—11月社保費用,有沒有滯納金啊
老師,工商年報的時候需要把其他應付款轉入實收資本的款也填入進去嗎
老師,工會經費申報的計稅依據是什么?
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,我想算算我們公司24年全年的增值稅負和企業所得稅負是否正常,怎么算比較合適?是用全年的銷減進除以銷售收入?還是用實際繳的增值稅稅款?
老師農村房子也要交房產稅嗎
老師,你好,我想問下,考了初級可以直接考稅務師,還是需要先考中級呢
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
工商年報中從業人數,,是按什么算的
沒有其他資產,沒開展業務
借款是股東的話, 借:其他應付款-股東 貸:其他應收款-應收出資款-XX股東
借款不是股東有沒關系的
那就股東先出資,再償還欠款