你好,方式二更方便,一需要股東決議的
原本現金支付部分的款項掛在了法人名下,現公司付款可以支付給其他人嗎?調整一下把法人名下的轉到其他人那里? 比如其他應付款 法人 貸方有30萬 現調整成其他應付款 其他人 30萬 然后借其他應付款 其他人 貸銀行存款
請問老師,向法人借款10萬元用于開資等費用,掛在其他應付款下,法人是股東,可不可以直接轉為注冊資金,“借:其他應付款10萬 貸:實收資本10萬”
法人名下掛了其他應付款30萬的余額,我可以把直接把這30萬轉為實收資本嗎,即: 借:其他應付款_法人名字30萬 貸:實收資本 30萬
我們公司,公司欠法人有60多萬, 記錄的科目是:其他應付款—法人。 現在這筆錢還不上來,想要直接轉成實收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應付款—法人 貸:實收資本
公司欠法人30萬,掛在科目是:其他應付款—法人。 現在想把這30萬轉成實收資本金,以下2種方式哪種比較好呢? ①:直接債轉資本金 借:其他應付款—法人 貸:實收資本—法人 ②:法人先轉30萬給公司賬戶作為實收資本,然后從公賬歸還其他應付款30萬。 借:銀行存款 貸:實收資本—法人 借:其他應付款—法人 貸:銀行存款
老師:開施工費的發票,開發票大類怎么選?
匯算清繳,12月份增值稅申報表應稅貨物銷售額本年累計數+免稅銷售額本年累計數的和,比利潤表本年累計數多3500元,是因為24年6月份清理了固定資產一輛取得不含稅收入3500元,這樣導致匯算清繳年度申報表主表A100000營業收入金額有3500的差額,這個差額填在匯算清繳哪個表里?
請問老師,收到個稅返還手續費應該怎樣做賬?
請問老師目前我們是小規模企業,但是我們收到的票具都是專票,我這個票可不可以留到以后企業轉成一般納稅人在抵扣用???
老師,庫存商品暫估的那個金額,是怎么算的?
老師您好我們洗車公司收到的水費計入到銷售費用還是管理費用
公司員工和老板出差,航空公司開的電子發票,也就是飛機票的電子發票,是不是可以扣除9%的增值稅?
老師,機油開票屬于哪個大類
老師,您好!公司季度所得稅申報都是合并報表申報的,匯算清繳年報也需要合并報表申報嗎?
老師,新接的超市業務,最后一次盤完庫就按那個盤點數量上期初庫存?
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股東決議有模板嗎
這邊沒有,你可以網上搜索下