你好,你不用太在意。如果數據完全準確就不是暫估了 你可以按市場價*數量。或者暫估一個自己想要的金額。
老師,我們賬上有暫估的庫存商品100萬,還要再暫估100萬庫存商品。金額這么大,會有什么影響嗎?
老師庫存商品暫估入庫-暫估,第二月沖的時候能直接庫存商品和庫存商品暫估沖嗎
請問:2月商品入庫發票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應付賬款(暫估)。同時2月暫估的商品己發出,借:發出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發票分錄怎么做?(收到發票金額跟暫的全額是一致的)
你好老師,發出商品科目一般按銷售價格算金額,借發出商品,貸庫存商品(庫存商品也是暫估的金額,按銷售金額暫估,那確認收入的時候,借應收賬款,貸主營收入,同時結轉成本,借主營成本,貸發出商品,那這庫存商品的差額計入哪里)
長固的問題,比如4月份的時候暫估了113萬的含稅存貨庫存商品入庫,那到6月份的時候暫估113萬沖紅 ,按100萬..----不含稅金額入庫存商品那6月份的庫存商品里....0那6月份的庫存商品余額是-13,那這個怎么弄呀
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
你的意思是說可以隨便暫估是吧。
你好,不要太夸張就行。
那可以按開票的不含稅收入的80%來暫估嗎
你好,可以的,操作沒問題。