你好,當時這些其他應付款都有銀行流水嗎?
老師,您好,現在我們其他應付款掛賬欠老板200多萬,可以把這筆錢入實收資本不,做一筆借其他應付款,貸實收資本的分錄,可以不?
老師 我們財務報名表應付賬款 掛了一些賬 然后其他應收款 掛股東也有掛賬 應付實際不欠賬了 可不可以做分錄借:應付賬款 貸:其他應收款
老師之前做的借銀行存款,貸實收資本,現在想要更正這次分錄,把實收資本轉成其他應付款,可以借實收資本,貸其他應付款嗎?
賬上欠老板錢,如果想增資,可不可以直接把其他應付款轉實收資本?
老師,企業欠老板的錢掛在其他應付款200萬,現在企業想注銷,其他應付款如何平賬?可以將其轉增實收資本嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
有,都是實際老板打進來的錢
你好,可以這么做的,但是需要出一個借款,不支付轉投資款的,說明你老板簽字。
怎么寫借款?
寫借款,這個是什么?
就是怎么出一個借款,怎么說明
自己編一下本單位借某某股東某某錢某某元多少錢?時間地點都寫上,這個借款不支付,然后轉投資款。
好的,謝謝老師
不用客氣的,工作愉快。
老師,之前和老板對賬調賬了,然后就按調賬后的內容報稅了,結果過了兩個月又對賬,然后一對,實際不用調賬,然后我直接就把之前那筆調賬分錄刪了,后來明白一刪了那筆分錄,就賬上資產負債表和報稅上的不一樣了,雖然資產負債表都是平的,但就等于沒按賬上報稅,這樣需不需要調回來?
需要的,把刪除的在座上就可以。
刪除的分錄忘了,而且本來開始調那筆賬就是多余了
四月份一筆刪了,所以六月份季報資產就和報了稅的不一樣了,然后七月一筆也刪了,導致九月底資產也和報稅差了調賬的那筆錢
本來就是沒用的? 刪除了才是正確的嗎
對,調賬都是多此一舉了,還得調回去
那你之前的不想修改,可以不用修改,按正確的來申報就可以。
之前老板對賬說有問題,結果我調了,然后10月份對賬其實都不用調四月份,和七月份那筆賬,然后我直接就把四月份和七月份那筆調賬分錄刪了 ,把那分錄一刪,那報表上資產負債表不就和之前四月份和七月份差了那刪的金額了嘛
資產負債表都是平的,就是資產負債表合計金額四月份的和報稅里面的對不上了,這樣我不用管了?
是的 不管的 你要修改可以去稅務局修改你的報表