這看你當時三方協議怎么寫的?要直接給個人,那和公司沒有關系。
老師您好,請教一下,我們的甲方是總承包,因為欠我們公司的工程款,用開發的房屋給我們沖抵應收賬款,這個房子只是簽了協議,沒有辦理產權證書,這種情況我們需要怎么做賬?然后我們把這個房子又轉給其他個人,要不要做銷售處理?又要交哪些稅費呢?
客戶用房產抵應收賬款,房產產權落在法人名下(抵款時簽了三方協議)請問這樣做合法合規嗎?這樣處理可以算抵減應收款嗎?現在法人要處置這個房產,其他股東有沒有追溯權?
客戶用房產抵應收賬款,房產產權落在法人名下(抵款時簽了三方協議)請問這樣做合法合規嗎?這樣處理可以算抵減應收款嗎?現在法人要處置這個房產,其他股東有沒有追溯權?
老師請問一下自然人A投資入股B公司呢。但是A沒有實際的現金。只有從開發商那頂賬來的房子。那些房子暫時還沒過戶到A名下。然后B公司正好又欠C的貨款的呢。所以B想的直接把A的房子落戶給C。這樣既解決了A入股的問題又結清了B欠C的貨款。這樣財務上咋處理呢?資產沒從公司經過任何手續,直接三方簽個協議可以嗎?
老師 我們是房地產開發公司 之前收了房主的產權代辦費 記的其他應付款 第三方給辦的產權證 現在把當時收的產權代辦費要交給第三方 第三方給開的專票 因為發票上我們領導已簽完字 沒法給退回再開普票 請問老師 現在的分錄我用其它業務支出把稅金給沖一下可以嗎 分錄: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅額 其他業務支出 (負數)稅金 金額 貸:銀行存款 (產權代辦費金額) 這樣可以嗎 老師
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
這個抵款房產應該是公司的,落在法人名下可以嗎
看協議怎樣寫的,這個挺復雜的
單位應該在單位名下才對
如果法人處置了這個房產,處置房產的錢打入公司賬戶,再去沖減應收款,是不是沒什么稅務風險了
首先抵減應收款的房產落入法人名下是不是不合法?
協議約定,就可以,不違法
那現在法人要處置這個房產,收到了錢是打入公司賬戶還是法人私人所有
您好,房子是公司抵債得來的,錢應該給公司才對