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老師,增值稅附表三的第一列本期服務、不動產和無形資產價稅合計(免稅銷售額)是什么意思,為什么我們13%的稅率沒有填寫,而3%、6%\\9%的填寫了

2023-03-16 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-16 08:16

你好,就是你只要開了服務類的發票,第一列必須填寫的。銷售貨物的,銷售勞務的,這里都不需要填寫。

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快賬用戶9159 追問 2023-03-16 09:07

老師,增值稅主表第一行的那個按適用稅率計稅銷售額的這個數據是怎么來的

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齊紅老師 解答 2023-03-16 09:09

你好,這個就是你附表一里面所有的銷售額,不包含免稅簡易計稅的 一般計稅里面銷售額合計。

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你好,就是你只要開了服務類的發票,第一列必須填寫的。銷售貨物的,銷售勞務的,這里都不需要填寫。
2023-03-16
服務、不動產和無形資產有扣除項目的營業稅改征增值稅納稅人填寫。其他納稅人不填寫。就是過去有營改增的項目以前有扣減額
2020-11-03
你好,你們是差額交稅嗎?如果不是的話,后面的都不需要填寫。
2022-08-08
對的,同學,是要填寫的
2023-02-08
你好,“本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)”這一欄在增值稅及附加稅費申報表附列資料三中,主要是用于填寫納稅人提供的不動產或無形資產銷售、服務業務中的免稅銷售額。 具體來說,這一欄要求納稅人填寫的是,在營業稅改征增值稅后,屬于免稅項目的服務、不動產和無形資產的銷售額。這些銷售額通常是已經扣除了增值稅的,即“價稅合計”的金額。這里的“價稅合計”指的是銷售貨物行為中收入與增值稅的合計金額,因為銷售貨物的收入本身是不含增值稅的,但在確認銷售收入時,需要按照稅法的規定確認相關的增值稅。 需要注意的是,對于需要填寫這一欄的納稅人,通常是有不動產或無形資產銷售、服務業務的納稅人。同時,如果納稅人有差額征稅業務,還需要注意附表二和附表三之間的數據對應關系。
2024-05-11
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