同學你好 這個是填寫不含稅的
一般納稅人,增值稅附表三-服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額) 1列3行,填的咨詢服務費 6%,這里的免稅銷售額是什么意思?
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列;將代開的增值稅專用發票開具的金額填報申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列;將自開和代開的增值稅普通發票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額”“本期數”“服務、不動產和無形資產”列。中,稅務局網站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
老師 在增值稅納稅申報表資料3里面 第一欄本期服務、不動產和無形資產價稅合計額的填列 就是排除掉銷售貨物的價稅合計金額對嗎
明明金稅盤里查的是有稅的,為什么申報表上是這樣填的呢,填在第1行第1列:本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)13萬?
老師,在填寫申報表的時候,附表三服務、不動產和無形資產扣除項目明細,第一列本期服務、不動產和無形資產價稅合計額(免稅銷售額)的金額是25072,那后面幾列要怎么填
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務,是不是要承擔無限責任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規避無限責任的風險?
老師,一跟我們公司簽勞務合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進項票異常,讓做進項稅轉出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質詢一下 我公司做農產品初加工的 可以開免稅的發票嗎
那就是那里應該填115044.25,之前的會計填錯了?
同學你好 這個申報表都是填寫不含稅的收入
那我給你發的這圖片,應該是填哪個數字?
同學你好 就是填寫不含稅的115044.25
那之前的會計填錯了,好像也沒得影響啊
同學你好 小規模免稅的一般沒影響
是一般納稅人
同學你好 那這個不可以哦 得看稅局找不找了 一般需要重新報