沒明白你的所謂扣除是扣除啥?
請問老師,我公司某員工今年申報了一項贍養老人的專項附加扣除,一月扣除的費用是一千,那現在申報二月份的個稅時,這個贍養老人的附加扣除是繼續填報一千還是兩千?三月份是三千,四月份是四千……每月累加,是這樣嗎?
問題二:20年金稅盤服務費560是11和12月發生的,因為是小規模季報,所以是在21年1月進行增值稅申報,然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個背景,然后問題是金稅盤服務費在11月和12月還沒抵扣,前面的會計就直接做了抵扣分錄(還是簡略的,11月和12月相關分錄,借:應交稅費-應交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現在4月份開始調20年第四季度增值稅申報減免的賬,和21年第一季度增值稅申報減免的賬,就出現了圖一第一個分錄和圖三分錄的問題。
老師,請問上月認證的增值稅專項發票,留了一部分未抵扣,在表二中填寫了已認證未抵扣數據。那么,這個月申報時填寫表二,怎么讓上月已認證未抵扣的稅費在這個月進行抵扣,在第三行顯示數據?
老師你好,我們公司第一個月發生出口業務,已經申報了增值稅,并退稅勾選統計完成。現在第二個月我是先報增值稅還是先做退稅申請?
老師,你好,請問當月開的專票,第二個月是自動在公司賬戶扣除?還是,第二個月進行增值稅申報后,第三個月扣除費用?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
扣錢,開發票的需要交的錢
你好,是在次月申報稅時扣除