你好; 這個門票 ;到時子公司可以拿來銷售的嗎?
老師你好,我想請問假如甲公司注冊資本100萬,現在乙公司投資甲公司600萬,占甲公司8%的股份,會計分錄是不是寫借:銀行存款:600萬,貸方:實收資本:金額是多少?謝謝
我公司的注冊資本是100萬,張明持股40%,但投資了80萬,怎么寫分錄,
我公司用6.8萬的景區門票給下面占股100%(注冊資本金未實繳)的子公司注資,我公司會計分錄怎么寫?子公司會計分錄怎么寫?
我們公司占股另一個公司51%的股權,在經營過程中我們共投資了90萬,這個公司的注冊資本是100萬這個分錄怎么寫,
老師,我公司是A公司的股東,現投入資款1萬給A公司(屬于注冊資金實繳),請問我公司會計分錄怎么做?
發生銷售折讓,跨年度怎么做會計分錄,我們20年銷售的物品,現當時發票全開了,做收入了,也結轉成本了,貨款還有百分之五沒收回,現對方不付了,扣我們百分5的質保金,然后今年百分之5的票紅沖了,怎么做會計分錄
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
單位有預扣個稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報嗎?如何操作?
單位租員工的車能補去年的發票嗎
發敵放工資忘扣個稅,但個稅已繳繳納,分乛錄L怎么寫
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全過程
以前年度固定資產入成原材料了,今年該如何做分錄
商業公司通過外購方式取得車位,再將該車位出售給個人,需要繳納土地增值稅嗎
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師,請問我們進口國外的貨物,但是國外客戶不發貨,也不付款,然后我們付美金給國外的律師打官司,這個要不要代扣代繳增值稅和所得稅?
可以銷售,可以贈送,都行
你好;? 是的 ; 那你? 公司的門票是你的收入 ;? 借長期股權投資? 貸主營業務收入; 銷項稅? ??
我們公司不銷售,給子公司,他們自行處理
你好;? 那你這樣的話; 門票原來你做什么科目的??
以前是非關聯公司借我們的錢100萬,他們還的利息6.8萬用門票抵了 借我們的錢的時候 借:其他應收款 100萬 貸;銀行存款 100萬 計提利息時 借:其他應收款 6.8萬 貸:其他業務收入 應繳稅費-增(銷) 收到用門票抵的利息時不知道該怎樣做賬了,應該怎樣做呢?
你好;? 那你這樣會視同銷售的; 不然你貸方沒有辦法處理的?
那后期收到門票應該怎樣做?在給子公司又應該怎樣做?
你好; 先記入庫存商品去; 到時做投資做收入? ?做長期股權投資的??
收到門票 借:庫存商品6.8 萬 貸:其他應收款 6.8 萬 給子公司時 借:長期股權投資 貸:其他業務收入 應繳稅費-增(銷) 稅金按多少稅率?分錄是這樣做嗎?
按6%來報稅的;按6%來的? ?;對的?