您好,因為本身就是可以部分紅沖的
我上月開出一張發票金額7萬元,其中有一款產品本月發生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發票,開了負數發票-7萬元,再開了6萬元正數發票,購方說不能這么開影響到上月發票的結算,要我只沖紅單個產品的金額,但是我只能沖紅整張發票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
老師好!假設開出一張發票金額為100,其中10元需要紅沖,那么是直接開一張負數10元發票還是把100的發票紅沖后再開90的發票呢?
老師,我公司取得進項專票,因為貨物沒有了,對方需要沖紅多余的金額,這個是整張發票沖紅還是可以只沖部分?
老師,我司收到一張銷項負數的發票,金額是-822元,對應正數的發票金額是12611.30元,想請問下紅沖發票不是要整張票紅沖的嗎?為什么可以部分紅沖-822元呢
我是開票方 紅沖發票情況一 有一張正數發票10000元。 一張紅沖發票—10000元。 入賬就是收入,然后負數的收入。兩筆憑證對嗎? 情況二 有一張發票是,正數10000(后面顯示已全額紅沖) 沒有負數10000的一張票。 第二個這個需要做帳么
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
這樣子呀,我之前遇到過供應商說不可以部分沖紅,要全部紅沖后重新開具呢
肯定不是的,可以部分紅沖的。
發票今天開的,我在網上查真偽,顯示不存在,是不是當天還查不了的
對,當天的話,你有可能查不到了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評