你好 之前多申報了多少 這個月可以少申報
老師好,我做增值稅申報,出現了一個情況,在報稅系統中,應繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發票上的稅額是35222.54,我試了一下報稅系統中還不能修改數據,這個應該怎么處理呢?謝謝指導。
現在我們今建一個牛棚發生的這個加油款、電費這些都記管理費用還是記開辦費?計提的工資一直沒有發那個稅系統需不需要申報。是發了才申報,還是說按計提的每月去個稅系統申報?
我們的工資是2月發1月工資,當時在個稅端某個員工的個稅是預扣28.13,現在要申報個稅,系統變成47.13,變成需要多繳19元,那這個19直接讓員工退回賬戶處理嗎
1月的個稅系統申報多申報了,多計提,現在做賬沖回了,那我這月申報個稅要如何處理,才能讓賬上的數據與個稅系統一直呢
老師,我在自然人電子個稅系統申報3月份個稅時,計算稅款提示如圖,然后個稅一直報不了,這個要怎么處理?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
問題是申報的那個人沒有上班了,怎么辦呢
更正申報吧 選擇所屬期 找下面的綜合所得申報 左邊有報表報送 右邊更正申報
如果更正稅款都要退了
你好,退稅可以的, 他只能退稅了
不符合,說錯了,是要補稅,這樣會有滯納金,對公司不好吧!
你好,你申報多申報了是哪一個多申報了,不是工資收入填多了。