您好,這個是應稅勞務銷售額
增值稅申報表里建筑服務的銷售額應該填貨物銷售額還是勞務銷售額(2還3)
運輸收入是應稅貨物銷售還是應稅勞務銷售?(增值稅申報表中應該填哪項?)
請問,借款利息收入在增值稅申報表中是填在應稅勞務銷售額還是應稅貨物銷售額
運輸服務的銷售額,在申報主表上是在應稅貨物銷售額填寫還是在應稅勞務銷售額填寫的呢?
運輸收入是應稅勞務銷售額還是應稅貨物銷售額(一般納稅人主表上面)
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
好的,謝謝老師!我還能問另外一個問題嗎?就是營業賬簿的印花稅需要申報嗎?我們的注冊資本是認繳的,這種情況要申報嗎?
認繳的不需要申報的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你解答