借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
老師好 1月份做了分錄 借:銀行存款 1 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入 1(沒做紅1) 現(xiàn)在怎么更正呢
老師問一下,去年12月份的利息多做了一筆,原來做的是:借:銀行存款,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(紅字),現(xiàn)在要把它沖掉,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,去年的結(jié)構(gòu)性存款利息收入我們沒有確認(rèn)銷項(xiàng),如果現(xiàn)在確認(rèn)的話,怎么做分錄呢?去年分錄,借銀存,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入。現(xiàn)在怎么做呢
老師好,我們目前有一筆業(yè)務(wù)存在已經(jīng)收到款且已開票確認(rèn)收入的狀態(tài),但是目前還沒有確認(rèn)相應(yīng)的成本,這種的話期末應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢 目前已做確認(rèn)分錄: 借:預(yù)收 貸:其他收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 如果不確認(rèn)成本的話,本年利潤(rùn)會(huì)存在余額
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的會(huì)計(jì)分錄,利息收入正確的是不是顯示貸方紅字,而我的是在借方,這樣是錯(cuò)誤的嗎,是為什么會(huì)這樣?利息收入的分錄是:借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,這樣做分錄應(yīng)該沒錯(cuò)吧?
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號(hào)交),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請(qǐng)明示
老師你好,我想問一下這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會(huì)不會(huì)又什么風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問競(jìng)業(yè)限制中的補(bǔ)償金,補(bǔ)償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績(jī)效等5w,這個(gè)平均工資取5k還是5w
建的廠房沒有發(fā)票,后面通過評(píng)估價(jià)值入的帳,匯算清繳時(shí)怎么做
我在北京交個(gè)稅才能搖車牌,24年個(gè)稅已經(jīng)預(yù)繳,匯算清繳的話需要退稅,因?yàn)檫_(dá)不到交個(gè)稅的基礎(chǔ),如果我申請(qǐng)退稅還能在北京搖車牌嗎?如果不申請(qǐng)退稅,算交了個(gè)稅嗎?可以搖車牌嗎
出口公司,24年12月的貨拉走出口,25年1月才收的發(fā)票,可以把發(fā)票放到24年12月入賬,分錄怎么做
老師:拼多多和京東平臺(tái)賬務(wù)處理和平常公司有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問公司的2個(gè)U頓可以都用法人當(dāng)經(jīng)辦人嗎?如果說要用我來當(dāng)經(jīng)辦人會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你的增值稅能補(bǔ)申報(bào)的嗎?
不知道啊,沒做過,稅審的光給了說建議補(bǔ),也不知道具體怎么操作啊
你好,一般納稅人6%,你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
去年的小規(guī)模是免稅的,不需要交。
如果補(bǔ)繳,不能在電子稅務(wù)局直接報(bào)嗎
我們一般納稅人
可以的,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)結(jié)繳,那里面有更正申報(bào)。
郭老師,我還有待認(rèn)證6000多元,現(xiàn)在如果確認(rèn)銷項(xiàng),就把這個(gè)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng),這樣借,應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng),貸 應(yīng)交稅-待認(rèn)證。然后再加上上邊您 那個(gè)以前年度損益分錄,就可以吧
你好,關(guān)鍵是他要求按照哪一年來交增值稅,如果按照去年的話,你去年沒法認(rèn)證了。
我這些都沒認(rèn)證呢,因?yàn)闆]有收入一直在待認(rèn)證里邊
你好,那就抵扣不了的,你要么就在今年申報(bào)
為啥不能抵扣呢,那我這些待認(rèn)證的發(fā)票怎么處理呢?認(rèn)證沒有期限了 不就是可以以后有收入了再認(rèn)證抵扣么
你好,你要是補(bǔ)去年的增值稅銷售額的話,抵扣不了不是嗎?已經(jīng)過了勾選時(shí)間。
我看了下,這些我都沒認(rèn)證呢,這個(gè)不讓抵扣了?那我怎么處理呢
你再返回去看一下我寫的行不行,如果你申報(bào)去年的增值稅,你怎么能抵扣,你怎么抵扣來。
你寫下操作步驟 因?yàn)檫@個(gè)是以前年度的,不是嗎。去年的,去年的,去年的。
好的郭老師,我捋捋
可以的,可以再想一下的。