可以的,確定貨能來就不需要暫估
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發(fā)票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應(yīng)付賬款-某供貨商 ; 收到發(fā)票后沖銷暫估,同時入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細賬就能知道誰家的發(fā)票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
你好,我們是一般納稅人,但我們進項發(fā)票特別少,但開出去特別多,每次庫存都負數(shù),所以沒辦法把沒發(fā)票的暫時先暫估入庫,但時間一天天過去,開進來還是很少,開出去還是很多怎么辦,匯算清繳前沒發(fā)票都要把暫估入庫的調(diào)增么,我該怎么做賬了,幾年下來暫估入庫太多了
老師,我今天開票給對方,但是進貨發(fā)票還沒到,我開出發(fā)票后賬面庫存是負數(shù),但是月末之前進貨發(fā)票就能到,這樣只是進貨發(fā)票晚來于開出去的發(fā)票,不做暫估入庫可以不?
老師,我們采購了貨物,但是上游還沒有給我們發(fā)票,我們可以先去稅務(wù)局系統(tǒng)入庫了類目了,先開發(fā)票出去嗎?等于進項還沒有開進來,現(xiàn)在就要開銷項出去了,但是貨物已經(jīng)入庫了,只是對方?jīng)]有開進項票進來呢
老師,我們這個采購合同是1月的,但是當時才發(fā)貨了3600盒,然后到現(xiàn)在都沒有開發(fā)票過來,但是我們3月已經(jīng)開了很多發(fā)票出去了,庫存已經(jīng)是負數(shù)了,那就算是現(xiàn)在開發(fā)票也是4月了,那也只能到4月才入賬了吧?但是3月庫存已經(jīng)是負數(shù)了,我3月是不是得暫估入職做庫存成本了?要不我?guī)齑媸秦摂?shù)了?那暫估入職的分錄怎么做啊?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,謝謝老師,要是月末發(fā)票來我就不暫估要是不來我再暫估
是的,就那樣子做就是