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老師,我們這個采購合同是1月的,但是當時才發貨了3600盒,然后到現在都沒有開發票過來,但是我們3月已經開了很多發票出去了,庫存已經是負數了,那就算是現在開發票也是4月了,那也只能到4月才入賬了吧?但是3月庫存已經是負數了,我3月是不是得暫估入職做庫存成本了?要不我庫存是負數了?那暫估入職的分錄怎么做???

老師,我們這個采購合同是1月的,但是當時才發貨了3600盒,然后到現在都沒有開發票過來,但是我們3月已經開了很多發票出去了,庫存已經是負數了,那就算是現在開發票也是4月了,那也只能到4月才入賬了吧?但是3月庫存已經是負數了,我3月是不是得暫估入職做庫存成本了?要不我庫存是負數了?那暫估入職的分錄怎么做啊?
2024-04-10 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-10 10:41

你好,這種情況需要3月底時做下暫估入庫。 借:庫存商品 貸:應付賬款。

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你好,這種情況需要3月底時做下暫估入庫。 借:庫存商品 貸:應付賬款。
2024-04-10
同學你好 1.不對,暫估的時候只暫估庫存,進項不暫估 進項是正數還可以抵扣的 2.成本不能是負數,沒收到的部分還是繼續暫估
2021-04-14
是的,就按你說的那樣操做就可以了
2022-03-21
你好,發票到了需要沖暫估,按發票重新入庫,所以需要跟發票金額相當的入庫單
2022-03-19
同學你好,你系統里的價格和現在要結轉成本單價是一致,你可以這么做,后期補上發票是可以。
2020-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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