對的是的,也是在這里面是。
機動車發票 在納稅申報表填列 開具稅控增值稅專用發票那一列嗎
開具電子專用發票在增值稅申報時應該是填入開具增值稅專用發票還是開具其他發票
老師,如果既有在稅務機關代開的增值稅專用發票,又有自己稅控盤開具的紅沖發票,在申報增值稅時1、2、3欄該怎么填呢
開了機動車發票出去,申報增值稅時填在開具增值稅專票欄還是填在開具其它發票欄
老師,開具增值稅電子發票,在填寫增值稅報表表一時,是填寫在“開具稅控增值稅專用發票”,還是“開具其他發票”?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師,稅金滯納金是填了A102010企業成本表的23行罰沒支付,還需要填A105000第20行稅收滯納金金、加收利息嗎
老師,全額開票和申報表增值稅差額,不管是計入營業外收入的貸方還是主營業務成本的貸方,借方都是應交增值稅銷項稅額抵減嗎計入主營業務成本貸方是什么地層邏輯有點不明白
您好老師,我想問下,就是我公司是出口退稅企業,上月申報的有一個報關單發生了退貨,之前稅局退的稅又上繳了,還要再重新出口一次但是還不知道這個月還是下個月,那發票這月我要沖紅嗎?還是說等那邊報關了再沖紅再開呢?
工商年報社保信息中,本期實際繳納金額喊員工部分嗎?
老師,剛才補交21年的印花稅,沒有滯納金是啥情況?
供應商每個月的貨款里減掉3%損耗,分錄怎么做
老師好,金蝶k3在哪個模塊能查原材料明細賬?
公司注銷,具體哪些流程
老師我這個表填對著沒!工資2025年5月31號前全部發完了。
應付可以沖應收嘛
你好,二級科目是一個的可以啊。
應收-a 應付-a 對吧
對的,是的,是這么做的。