你好,需要的,因為你單位開了發票就不屬于代收代付。
我們是物業公司,代收的電費我們記到其他應付款去了,等給國家電網支付的時候我們就把其他應付款下賬了,然后有一張發票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發票上了,現在代收的做進項稅額轉出貸方科目怎么做
老師,請問:我們開了發票,但是收到的款項只是代收代付,做賬的時候也只是做應付款,在申報企業所得稅的時候,營業成本需要加上發票上的金額嗎。
請問老師,我5月份有一筆開了一張發票,這筆款是代收代付的,所以是代扣代繳的,有非稅證明是非稅收入的,我在賬務上是不做收入的,增值稅喝附加也不做金稅金附加,而是借應付帳款的,請問一下申報企業所得稅怎么填呢
老師,企業要注銷,現在賬上的貨幣資金不夠還其他應付款,償還不了的是不是計營業外收入,計算到營業外收入我本來的利潤就是正的,需要補企業所得稅,但是彌補上年的虧損就是負數,請問我在申報季報的時候也需要按其他應付款計入營業外收入的報表來申報嗎
老師,請問收到一張運輸費發票,發票上注明需要企業代扣代繳個人所得稅,但事先沒有商量好,最后運費全付了,這個稅費也由企業承擔了,請問做賬的時候應該怎么做呢?
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
那么把發票上的金額算在營業成本里可以嗎?
你是一般納稅人還是小規模?對方給你開的是專票嗎?
是小規模納稅人,開專票的時候錢是第三方公司付的,我們收到的錢包含稅款全部轉給第三方公司,開普票是免稅的
那就是價稅合計都做成本。
申報企業所得稅是,全部加入成本里可以的哦
對的,是的,可以這么做的。