這個費用計入營業(yè)外支出,不能稅前扣除
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個人代開的發(fā)票(也就是說企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務(wù)),除了一張發(fā)票還有一張完稅證明 我想問下:票面上的金額做 借:管理費用 貸:銀行存款 那么完稅證明增值稅、附加稅、個人所得稅應(yīng)該怎么做分錄啊
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個人代開的發(fā)票(也就是說企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務(wù))發(fā)票金額4000,除了一張發(fā)票還有一張完稅證明,完稅證明上的稅合計60多 我想問下:票面上的金額做 借:管理費用4000 貸:銀行存款4000 那么完稅證明增值稅、附加稅、個人所得稅應(yīng)該怎么做分錄啊
#提問#請問老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請問這個抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時候進入成本? 這個固定資產(chǎn)申報企業(yè)所得稅時需要填寫什么數(shù)據(jù)呢
老師好,請問我個人在稅務(wù)局代開了30萬元的勞務(wù)費增值稅普通發(fā)票,開票時沒讓繳納個人所得稅,發(fā)票上備注了由支付方代扣代繳個稅,但是實際到賬金額為30萬元,請問是不是公司沒有代扣個人所得稅,那這個人所得稅是不是年終匯算的時候得自己本人補繳。還有我想問一下開票時勞務(wù)費跟施工費有什么區(qū)別,各有什么優(yōu)缺點
老師您好,給員工支付了一筆費用,稅費是我們企業(yè)要代扣代繳的,當(dāng)時做賬沒有從員工費用中扣除,也就是企業(yè)墊付了,但是這個最后肯定是要跟員工扣除的,這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借:管理費用。應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸:銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除,而是企業(yè)墊付的,我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄,麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄,謝謝老師
毛利率公式,凈利潤公式是什么呢
你好,一般納稅人怎么抵扣進項稅
稅率3%;含稅金額:25700元;怎么變成未稅金額呢?
不太懂6.8那個稅要怎么計算
老師,光伏安裝服務(wù)公司的主營業(yè)務(wù)收入大部分是安裝費,業(yè)務(wù)提成費,要做成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?
你好老師,我公司經(jīng)營范圍上有勞務(wù)這一項,給對方公司開發(fā)票,問我們有沒有勞務(wù)資質(zhì),勞務(wù)資質(zhì)就是哪個證書?
老師,我們只是一個111間房, 單間430左右的酒店,資產(chǎn)長攤3千多萬,這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬,工資社保28萬,能耗8萬,管理費20萬,其他雜七雜八2-3萬, 現(xiàn)在資產(chǎn)長攤3千多萬,負債3千多萬,注冊資本實收資本200萬, 老師,我們這種狀態(tài)怎么調(diào),避免風(fēng)險啊?
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權(quán)益有380萬,現(xiàn)轉(zhuǎn)30%給C公司,以30元轉(zhuǎn),然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
出納做工資表,財務(wù)經(jīng)理審核報銷單和工資表應(yīng)由誰找公司總經(jīng)理和董事長審批,是出納還是財務(wù)經(jīng)理?
請問這個進口消費稅是怎么計算出來的
具體怎么做呢?直接是借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款嗎?
是的,直接是借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款