你好,可以的,可以放棄1%,開3%,但是開3%的專票正常需要按照3%來交增值稅。
老師,請問小規模開具的普票紅字發票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
老師,問一下,從4月開始小規模普票免稅,專票3%我們公司從4月有部分開了1%這種怎么填寫在增值稅申報里面,自行開具增值稅普票也有沖紅的按照1%,在申報表里面怎么填寫呢
老師,2021年9月公司(小規模)開普票開重了,今年9月份沖紅了,去年開票時雖有1%的稅,但因有優惠不需繳稅,稅進入的營業外收入,今年沖紅后申報表該怎么填?我打開這次的小規模增值稅申報表自動帶出來個負數,怎么辦?
請問老師,小規模企業1月份開了專票1%,到這個月紅沖,重開專票3%,這多出來的2%的稅金應該如果填報增值稅申報表?謝謝!!!
老師,如果小規模企業,今年1月9號至今開具的專用發票,分別開具了1%和3%的發票,請問可以嗎?另外,這塊增值稅申報表怎么填?
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
可分別開了1%和3%的專票了,這可以嗎?
對的,是的,可以的,可以的,可以的。
那到時怎么填增值稅申報表?
專票在第一行和第二行里面填寫,然后開的1%的減免的2%主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額,實際抵扣金額。
那如果是公司需要打款給個人,但個人不是公司員工,也沒有開公司,請問如何走賬比較合適?
具體的支付的啥業務?
就是支付給臨時保安的錢
管理費用勞務費 正常做賬匯算清繳調增
我覺得讓他成為我們公司的一員,申報個人所得稅客戶端,然后就可以報銷了,請問這樣可以嗎?
你好 社保要求不嚴格的可以 看你當地