你好,可以修改的,更正申報不就可以了,你匯算清繳職工薪酬明細(xì)表,按照實際的來填寫。
老師,殘保金申報表的工資總額是看財務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付職工薪酬還是看個稅系統(tǒng)的金額,這2者不一致怎么辦,應(yīng)該看哪個填?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時期間費用表里的職工薪酬金額應(yīng)該填的是和個稅申報系統(tǒng)的金額一致還是和會計賬上的一致呢(如果個稅申報系統(tǒng)和會計賬上金額不一致)
老師,匯算清繳時發(fā)現(xiàn),應(yīng)付職工薪酬賬載金額和個稅申報系統(tǒng)查了6000塊,申報系統(tǒng)多,應(yīng)該是填報有誤,這怎么辦?也修改不了
會計問,老師,22年應(yīng)付職工薪酬的貸方227943,個稅系統(tǒng)申報200944.14,匯算時我該怎么處理?還有就是個稅系統(tǒng)個人養(yǎng)老保險部分和帳載也有出入,22年醫(yī)療沒有出來單子,也沒有在個稅系統(tǒng)中申報,我這種情況怎么匯算以及做賬?
老師 您好! 請問公司有社保和個稅 賬上應(yīng)付職工薪酬薪酬就會比個稅申報系統(tǒng)的工資金額少,這樣填匯算清繳怎么填
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
去年的,我要逐一更正申報嗎?
去年的,我要逐一更正申報嗎?
你好,你修改最后一個月份的不就可以了。
老師,我剛看了一下,賬上的不對,申報系統(tǒng)是對的,也已經(jīng)扣稅了,怎么處理?有補(bǔ)在今年做以前年度損益調(diào)整嗎?
可以用1000年度損益調(diào)整來做的。
稅款是正確的,稅款的不用修改。