你好;? 1. 你做無票收入 做賬 借應(yīng)收賬款-某客戶 貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 先去? 按無票收入報稅? ?
老師我公司是做商品買賣的,現(xiàn)在就是我們購進產(chǎn)品款已經(jīng)付了,也收到產(chǎn)品就是沒有收到發(fā)票,然后我們購進的產(chǎn)品也銷售出去,款也已經(jīng)收到了,可我們購貨方還沒有給我們開進項發(fā)票,我們也就沒有給銷售方開銷項發(fā)票出去,這種情況我購進售出應(yīng)該分別怎么寫分錄
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購進產(chǎn)品又銷售出去,購進產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫了,對方還沒有給我們開票,我們購進的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫了,因為我們還沒有收到產(chǎn)品的進項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去,我現(xiàn)在購進產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
我們是銷售方,發(fā)了商品貨物給客戶了,但是還沒有收到他們的貨款,也還沒有開發(fā)票出去給他們,這種可以做應(yīng)收暫估嗎? 會計分錄是怎么樣的
老師:采購貨物,商品到了,但是對方還沒有給我開票,我們的出納又開了發(fā)票出去,我暫估入賬是對的吧?
我們收到客戶的關(guān)稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關(guān)稅,怎么做分錄
老師我申報完財務(wù)報表填匯算表營業(yè)外收入顯示與財務(wù)報表數(shù)據(jù)0不一致是系統(tǒng)卡了嗎
請問老師,甲單位的上級公司是乙公司,乙公司的上級單位是丙集團。甲單位2024年度根據(jù)丙集團的要求,計提職工教育經(jīng)費10萬元,先支付給了上級乙公司,乙公司說統(tǒng)一支付給丙集團,但是甲公司支付給乙公司的時候只收到了乙公司開具的收據(jù),請問老師,甲公司的2024年支付的職工教育經(jīng)費可以在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候扣除么?
公司收到的個稅手續(xù)費返還,記入了其他收益,請問需要交增值稅嗎?
老師一個公司的成本會計主要做哪些工作呢,怎么才能做好,老板認(rèn)可
老師您好,公司一般納稅人物業(yè)服務(wù)。需要開票加稅點計算。還有計算個稅,勞務(wù)費到手,反推工資。等。稅負(fù)率,增值稅是按去年一年平均數(shù)嗎?企業(yè)所得稅是按實繳數(shù)嗎?我看網(wǎng)上有表格,我需要鍛煉自己的計算思維,腦力太慢
@apple老師 請問當(dāng)月繳納增值稅的分錄一般怎么寫?4月繳納了3月的增值稅,那么在3月應(yīng)該怎么做分錄
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
只要董孝彬老師回答,老師這個是外張會計發(fā)我的,怎么做賬呀。我之前沒有計提過這些,只是每個月底做了轉(zhuǎn)出增值稅的分錄
老師,請問注銷稅務(wù)uk需要帶什么資料過去?
我們主管說要做到,發(fā)出商品啥的
你好;這個要 掛應(yīng)收賬款做收入報稅的; 不是走往來哈? ?
都沒收到款,怎么可以確認(rèn)收入呢
你好;? 沒有收到款; 你納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了 ;你貨物發(fā)出去了? 就應(yīng)該在當(dāng)月做收入報稅的??