你好,單位有車嗎?如果單位有車的可以坐進來,如果單位沒有車的話,得讓他開租賃發票。
您好,老師,我們有家客戶是一般納稅人公司,公司名下沒有汽車,但是這個月提供了加油專票和停車費定額發票過來,這個可以做進項抵扣嗎?還有一些在超市購買過生活的普票,可以做費用票入賬嗎
就是我們和老板簽了一個租車協議,去稅務局代開了一張租賃發票,我們是一般納稅人,如果他們取得了一張加油票,開個個人的,可以抵扣增值稅嗎
你好:老師,我們部門總經理,她個人名下的車加油開了發票報銷了,這種車的油票可以做進項抵扣嗎?我們是一般納稅人。
老師我想問一下,我們公司名義辦理了一張充值油卡,用于項目上人員私車加油,項目施工用途的,用完預付款開具的發票可以抵扣進項嗎
老師你好,我想問一下,就是嗯我們要是偶爾用一下人家別人的加油車去跑業務了,開的這個加油費的發票能不能歸到我跟我們公司簽合同的那個加油車名下呢?因為它也不顯示車牌號
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
單位沒有車,這種是不是只能做費用發票報銷給她?不能抵稅?
你好,做不了的,與車相關的做不了。
但是是和公司業務相關的,她油票怎么才能報銷?
對的,是的,而且他得給你開租賃發票。
公司和她簽一份免費用車協議的話,那她開的加油發票我可以給她報銷嗎?借:管理費用一汽油費,貸:其他應付款xx
你好,你稅務局認可無償租賃的可以。
你好老師:我們如果弄這個免費借用協議,平時加油的發票只能做為管理費報銷?不能做進項抵扣是嗎?
你好,你稅務局認可無償租賃才可以。
意思是要先去稅務局備案嗎
好,不用備案,你問一下你稅務局那邊認可不認可就可以的。
這邊是可以的,我們如果弄這個免費借用協議,平時加油的發票只能做為管理費報銷?能不能做進項抵扣是嗎?高速費可以嗎
你好,你稅務局認可的可以,沒有問題啊。
加油的票能做進項抵扣嗎
你好,可以的,可以抵扣的,認可的,可以的,沒有問題啊。
上面不用回答了謝謝你
不要客氣,工作愉快。