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甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,10月發生的有關業務如下:(1)6日,簽發一張商業承兌匯票購入材料一批,增值稅發票上注明的貨款為163萬元,增值稅稅額為21.19萬元。材料已驗收入庫。(2)10日,收到乙公司作為資本投入的材料一批,并驗收入庫。投資合同約定該批原材料價值(不含可抵扣的增值稅進項稅額)為142萬元,增值稅進項稅額18.46萬元,乙公司開具增值稅發票。假定合同約定的價值與公允價值相等。(3)15日,銷售購進材料一批,開出增值稅發票上注明的售價為171萬元,增值稅稅額為22.23萬元。款項已由銀行收妥。該批材料的實際成本為168萬元。(4)20日,因自然災害毀損上月購入的材料一批,成本14萬元,該批材料購入時支付增值稅1.82萬元(已抵扣進項稅)。經保險公司核定應賠償10萬元,款項尚未收到,其余損失已經有關部門批準處理。(5)22日,銷售產品一批,增值稅發票上注明的貨款為280萬元,增值稅稅額為36.4萬元。(6)25日,在建工程(新建項目)領用上月購入材料一批,成本20萬元,該批材料購入時支付增值稅2.6萬元(已抵扣進項稅)。算出應納稅

2023-03-08 21:41
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-08 21:41

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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