你好!上個月的進項轉出,你沒有做分錄嗎? 這個月有留底,不需要做分錄
本月有進項轉出,且銷項-上月留抵-本月進項+進項轉出的差額大于0,請問月末結轉增值稅的分錄應該怎么做?
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進項稅額時,分錄如圖,本期進項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
8月份有進項稅轉出余額,8月份進項大于銷項,沒有交稅,這個進項轉出余額怎么平
老師有上個月的進項稅額轉出,還有這個月進項稅額大于銷項稅額,要怎么上稅怎么做分錄
老師,上個月進項大于銷項,有留抵稅額,做了進項稅轉出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應該怎么做會計分錄呢
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅?。空λ悖科綍r每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
上個月不能抵扣但已經入賬了,這個月要轉出來,要怎么做分錄,有留底稅不用結轉未交增值稅嗎,不用做分錄是嗎
你好!有留底稅不用結轉未交增值稅嗎,不用做分錄 這個要看具體是什么原因要轉
有哪幾種原因要結轉哪種要不結轉
有流轉稅需要繳稅嗎
你好!不是那個意思,轉出是要轉。但是如果你是因為屬于員工福利 就要轉入福利費,如果是弄丟了,要轉入營業外支出
購買了員工食堂的一些用具,要怎么轉出
你好!這個你借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
這種不對嗎 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
你好!你可以多加這個步驟,但是我上面說的那個必須有
老師我們2月份的時候是小規模納稅人,對方開了專票當時我們直接入成本,6月份我們升為一般納稅人,需要把2月份對方開的專票抵扣稅額轉出來嗎
你好!這個嚴格來說,是要轉出的
老師 那要怎么轉 之前小規模的時候我們是這樣入賬的借 :管理費用-云上營家平臺服務費 貸:銀行存款 現在是一般納稅人要怎么轉出
你好!你現在不抵扣。就不用轉出了。小規模做的是對的
如果我現在不在發票認證抵扣平臺上勾選抵扣,那么這張發票抵扣就一直掛在系統上
你好!你可以勾選不抵扣
在系統上勾選不抵扣嗎,然后這樣賬上就不用再做處理了是嗎
你好!是的。就是這樣就可以了