借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
8月份銷項比進(jìn)項大,怎樣做分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅啊?
老師,目前進(jìn)項大于銷項,期末有留底稅額,進(jìn)項稅額,銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出期末有余額,需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
9月份銷銷項稅額206440.沒有進(jìn)項不交9月份增值稅。到10月份進(jìn)項金額為214943元,無銷項。11月份無銷項也無進(jìn)項,但有轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額208639元。12月份銷項為335678元,進(jìn)項322984元。這樣的增值稅分錄怎么做?
本期進(jìn)項稅額大于銷項稅額,還有本期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,要怎么處理,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額在貸方
老師我想問比如我這個月進(jìn)項稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項稅額 8? 那往后如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
老師您好!承包加油站經(jīng)營,需要改造,購買的加油設(shè)備、辦公設(shè)備、宿舍、食堂設(shè)施等,怎么入賬?
根據(jù)書上結(jié)匯要做匯兌損益,麻煩幫我看一下,這個銀行單匯兌損益寫多少
月底做完憑證后,接下來做什么?
工作中無票支出做憑證怎樣和有票的區(qū)分開?
老師 食堂買菜這種零星支出 沒有發(fā)票能入賬嗎?所得稅可以稅前扣除嗎
老師請問一下,我們合同上約定雙方確認(rèn)收入的時間為開具發(fā)票的時間,平時我們的銷單要做不做銷售收入,如果不做,會計分錄怎么處理
產(chǎn)品更新?lián)Q代報廢原材料的稅務(wù)和賬務(wù)處理流程是怎么樣的
我是做酒店行業(yè)的,請問盤庫存時,盤點的酒水飲料,這些庫存做營業(yè)成本嗎?
做公司內(nèi)帳,需要做固定資產(chǎn)折舊和費(fèi)用攤銷嗎?
由郭老師回答我的問題