不交9月增值稅??是不是有留底稅額??借銷(xiāo)項(xiàng)稅額,206440貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,206440? 2 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,214943貸進(jìn)項(xiàng)稅額,214943? ?3 這個(gè)做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出208639,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,208639? 12月做,借銷(xiāo)項(xiàng)稅額,335678? ?貸進(jìn)項(xiàng)稅額,322984???轉(zhuǎn)出未交增值稅,?335678-322984
老師、你好,我公司10月份進(jìn)行多于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 100萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬(wàn)元 11月份發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元,11月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤(pán)可以抵扣5萬(wàn)元 11月份怎么做分錄呀?
9月份銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額206440.沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)不交9月份增值稅。到10月份進(jìn)項(xiàng)金額為214943元,無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)。11月份無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)也無(wú)進(jìn)項(xiàng),但有轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額208639元。12月份銷(xiāo)項(xiàng)為335678元,進(jìn)項(xiàng)322984元。這樣的增值稅分錄怎么做?
老師,9月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2021年11月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅50000元。(2)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)525200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2021年11月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅5如O00元。(2)202I年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款51O050。(3)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)5200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)29900元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為195050元。當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請(qǐng)應(yīng)用所學(xué)知識(shí)分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。(會(huì)計(jì)分錄)
已折完的固定資產(chǎn) 多折舊了8個(gè)月 所得稅匯算時(shí)要納稅調(diào)增嘛
計(jì)提成本,如果是4月計(jì)提了成本,但實(shí)際8月才進(jìn)行支付甚至次年2月進(jìn)行支付,這樣可以嗎,4月計(jì)提成本是沒(méi)有發(fā)票的
一般納稅人的抗癌藥品簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,增值稅進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票還可以抵扣嗎
老師,我面試去一家公司,我中午在想這些您看可以不?,這些銷(xiāo)售,以后是不是也可以做分析、做排行榜等等,還有后期的客戶(hù)拿貨不知道現(xiàn)在這一塊有沒(méi)有給銷(xiāo)售去算提成,我覺(jué)得相應(yīng)的算些提成,銷(xiāo)售才能動(dòng)力去推后期的物料
個(gè)體戶(hù)開(kāi)具房屋租賃發(fā)票需要交哪些稅,稅點(diǎn)是多少
老師匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入中,我們屬于高新技術(shù)企業(yè)政府給補(bǔ)了30萬(wàn),可以填到政府補(bǔ)助利得,還是其他
老師,沒(méi)進(jìn)出口權(quán)的公司,支付報(bào)關(guān)公司通關(guān)服務(wù)費(fèi)正常嗎
老師,麻煩幫忙看看,從業(yè)人員包含經(jīng)營(yíng)者嗎?
老師,年報(bào)需要調(diào)整的是營(yíng)業(yè)外支出,那是資產(chǎn)負(fù)債表要調(diào)整還是利潤(rùn)表要調(diào)整
甲公司給乙公司付款2萬(wàn),甲公司又給乙公司開(kāi)票2萬(wàn),這樣能平賬嘛?
沒(méi)有留抵就是當(dāng)月不想交稅到次月才用進(jìn)項(xiàng)抵
你10月進(jìn)項(xiàng)稅額是9月吧?你勾選抵扣9月吧?
借銷(xiāo)項(xiàng)稅額,206440貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,206440 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,214943貸進(jìn)項(xiàng)稅額,214943
那這個(gè)是9月分錄這個(gè)這個(gè)
轉(zhuǎn)出11你是交稅吧?和這個(gè)12月?沒(méi)有別的抵扣吧?