可以的,可以這么做的。
老師:請問下公司今年收到對方開具的維保費(fèi)發(fā)票,備注上寫的是去年2022.9.8-2022.12.7的維保費(fèi)。上年未暫估這筆成本,可以放在今年核算嗎?
老師,請問下去年公司對一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行暫估的成本,今年來結(jié)算時(shí),資料跟先前暫估的不一樣,該如何處理呢?對方可以出一個(gè)委托書叫現(xiàn)在這個(gè)供應(yīng)商來結(jié)算相關(guān)的材料費(fèi)用嗎?
老師您好!去年收到A公司提前支付的伙食費(fèi)同時(shí)也開具發(fā)票給了對方,但于今年對方叫退還這筆費(fèi)用(由于疫情對方去年沒有上班,沒用到這筆費(fèi)用),我司已退還這筆費(fèi)用,請問現(xiàn)在怎么入賬呢?去年開具的發(fā)票1980元又怎么處理?
我現(xiàn)在蒙圈了,老師,請問一下這個(gè)是去年的利潤表,今年紅沖了去年不含稅金額1824055.14, 那就不是利潤原來19750206.56?1824055.14=17923151.42了。然后去年暫估了成本賬本13772088.11(包含暫估了9924780.94、今年發(fā)票回來了3749909.82,發(fā)票未回來6174871.12),現(xiàn)在匯算清繳收入直接填寫17923151.42,成本暫估的沒有拿到發(fā)票的需要沖完嘛?還是說成本沒回來的匯算清繳調(diào)增就好。因?yàn)槭杖肟梢灾苯犹顪p少了,所以問問成本能不能。
老師,我們是代賬公司,一家小規(guī)模去年暫估幾十萬成本,至今成本票未收全,老板卻讓把今年第一個(gè)季度的工資和費(fèi)用作為成本來沖去年的暫估成本,就算這樣仍然還有幾千的暫估沒有票。他說剩的這幾千就交稅,請問我這年報(bào)該怎么報(bào)?是不是不調(diào)整去年的賬,只在今年第一季度做對應(yīng)今年工資和費(fèi)用金額紅沖去年暫估成本的分錄,然后在納稅調(diào)整表里調(diào)增成本那剩下的幾千?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實(shí)質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
這樣符合權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?
那2018年暫估的成本費(fèi)用,由于超過三年就在2022年末將暫估的成本紅沖,但2023年對方又開具發(fā)票來結(jié)算2018年的費(fèi)用,該如何處理呢?也可以放在2023年的成本里面么?收入在2019年開具了發(fā)票確認(rèn)了收入,2023年就沒有這筆對應(yīng)的收入了
不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,如果符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,用利潤分配未分配利潤來做。 匯算清繳納稅調(diào)減
2018年匯算清繳納稅調(diào)增了嗎?
2018年匯算清繳忘記調(diào)增了
2021年匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增
2022年末賬務(wù)上就將這筆幾年未收到發(fā)票的暫估成本進(jìn)行了紅沖
2023年收到了發(fā)票匯算清繳、納稅調(diào)減。
那算成2023年的成本還是算成以前年度損益呢?
以前年都損益調(diào)整。
發(fā)票是2023年的,附件資料是2018年的有問題不?
有問題的,因?yàn)槟阒巴斫涣硕惪睢R话四陞R算清繳應(yīng)該納稅調(diào)增。結(jié)果你在2022年才納稅,調(diào)整晚了。
哪怎么處理呢?有沒有更好的辦法了
修改之前的匯算清繳能修改了嗎?修改不了的話就沒有其他的方法。