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老師,本月公司銷項大于進項2000元,有留底如何做增值稅會計分錄呢?

2023-03-07 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-07 16:20

同學您好,,如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉出未交增值7萬即可

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:20

應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款

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快賬用戶8037 追問 2023-03-07 16:30

老師,那我月底用做借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅這筆業務嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:31

你好,不要 的,這種情況 不要的

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快賬用戶8037 追問 2023-03-07 16:31

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這筆業務嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:33

1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8037 追問 2023-03-07 16:34

老師我有留底的這個月,我是不是月底得做借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這筆業務嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:38

你好,不要 的,這種情況 不要的這是負債科目不是損益,不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現貸方差要交稅時重復這一步。

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快賬用戶8037 追問 2023-03-07 16:45

老師,您是說月底即使交稅計提時只做借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅,不用將銷項和進項通過應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅結轉一下嗎?即 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-03-07 16:49

是的沒錯, 是這樣的不要后面的

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同學您好,,如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應交7萬,轉出未交增值7萬即可
2023-03-07
你好,本月進項大于銷項,留底增值稅,結轉的分錄是? 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023-01-06
你好!這個不必要體現的。沒有規定要體現。只需要按3月實際要交的金額入憑證就好。
2021-04-14
同學,這個不用做分錄,就形成留抵,放在下月申報
2023-11-07
你哈,學員, 你說的是結轉吧
2022-12-01
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