同學(xué)你好 你可以暫估入庫(kù)
比如一個(gè)項(xiàng)目安裝設(shè)備我7月份收到的原材料等成本票是100,7月份銷售了該設(shè)備,作收入,可是10月份又收到了成本票和費(fèi)用票,我是在7月份就結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,然后10月份進(jìn)來(lái)之后,再補(bǔ)么?還是怎么處理?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我又要再按照8月份入庫(kù)的材料暫估,那么站在8月份的角度來(lái)說(shuō),豈不是兩份材料入賬了?當(dāng)月的成本豈不是大了?
老師,我們生產(chǎn)型企業(yè),關(guān)于采購(gòu)材料有這個(gè)問(wèn)題:現(xiàn)在是7月份,7月份材料入庫(kù),但是我們和供應(yīng)商對(duì)賬都是8月份,對(duì)賬完成才會(huì)開(kāi)票。有老師告訴我7月份材料入庫(kù),即使沒(méi)有發(fā)票也要暫估入賬,這樣才會(huì)跟倉(cāng)庫(kù)入賬一致,做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問(wèn),就拿現(xiàn)在7月份來(lái)說(shuō),7月份我按照倉(cāng)庫(kù)收貨來(lái)暫估入賬,到了8月份,發(fā)票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付,然后我8月份依然會(huì)有供應(yīng)商給我送貨,我依然是沒(méi)有發(fā)票,是按照暫估的來(lái)做,借材料 貸應(yīng)付-暫估。這樣子其實(shí)從8月來(lái)看,豈不是就兩次原材料了???
老師,請(qǐng)問(wèn)下我1月份給對(duì)方付的人工費(fèi)用和材料費(fèi),但一月份沒(méi)有收到發(fā)票,我當(dāng)時(shí)直接入費(fèi)用了,材料入庫(kù)了,不入的話一月份結(jié)轉(zhuǎn)成本又不夠,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了是2月份的,發(fā)票應(yīng)該附到1月憑證還是怎么處理?
你好,我1月份支付了一筆款,對(duì)方?jīng)]開(kāi)來(lái)發(fā)票,我不小心轉(zhuǎn)費(fèi)用了,剛發(fā)現(xiàn),但是1季度已經(jīng)報(bào)稅了,現(xiàn)在是4月份,如果這幾天對(duì)方把票給我了,我可不可以把這張票直接放到1月份的憑證里
毛利率公式,凈利潤(rùn)公式是什么呢
你好,一般納稅人怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
稅率3%;含稅金額:25700元;怎么變成未稅金額呢?
不太懂6.8那個(gè)稅要怎么計(jì)算
老師,光伏安裝服務(wù)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大部分是安裝費(fèi),業(yè)務(wù)提成費(fèi),要做成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?
你好老師,我公司經(jīng)營(yíng)范圍上有勞務(wù)這一項(xiàng),給對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票,問(wèn)我們有沒(méi)有勞務(wù)資質(zhì),勞務(wù)資質(zhì)就是哪個(gè)證書?
老師,我們只是一個(gè)111間房, 單間430左右的酒店,資產(chǎn)長(zhǎng)攤3千多萬(wàn),這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬(wàn),工資社保28萬(wàn),能耗8萬(wàn),管理費(fèi)20萬(wàn),其他雜七雜八2-3萬(wàn), 現(xiàn)在資產(chǎn)長(zhǎng)攤3千多萬(wàn),負(fù)債3千多萬(wàn),注冊(cè)資本實(shí)收資本200萬(wàn), 老師,我們這種狀態(tài)怎么調(diào),避免風(fēng)險(xiǎn)啊?
老師,母公司 A實(shí)投了1000萬(wàn)給B公司,B公司沒(méi)有盈利,因?yàn)閷?shí)收資本,所有者權(quán)益有380萬(wàn),現(xiàn)轉(zhuǎn)30%給C公司,以30元轉(zhuǎn),然后A公司以380×0.3=114萬(wàn)申報(bào)收入,這樣的方案可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
出納做工資表,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核報(bào)銷單和工資表應(yīng)由誰(shuí)找公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批,是出納還是財(cái)務(wù)經(jīng)理?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)口消費(fèi)稅是怎么計(jì)算出來(lái)的
老師,發(fā)票附后面這個(gè)不行是不?暫估的分錄應(yīng)該怎么做?
當(dāng)時(shí)直接做的是工程施工-人工/材料,貸銀行存款
同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
老師,1月份沒(méi)有做暫估,做的工程施工~人工/材料,現(xiàn)在收到發(fā)票應(yīng)該怎么做?
紅沖之前的分錄然后再按照發(fā)票做一遍