好不可以的,紅沖1月份的,然后再做發(fā)票的,在4月份做這個。
老師你好,請問12月份預(yù)付一筆傭金款,但是對方需要明年一月份才能開票給我們,我們可不可以在12月份做主營業(yè)務(wù)成本,等1月份發(fā)票回來直接把發(fā)票放在12 月份的憑證后面?
老師,請教下,1月款己經(jīng)付了,但是當(dāng)月發(fā)票還沒有開過來,一般我們都在2月頭做1月的帳,對方剛好2月頭開過來,那我可以做賬時候把發(fā)票直接放在1月份銀行付款憑證后面嗎?發(fā)票日期是2月頭
1月份發(fā)的大米作為春節(jié)福利費(fèi),入賬后發(fā)現(xiàn)對方票開錯了,于是就把票退了回去,本想著讓對方重開會很快,但沒想到對方4月份才把票送來,賬做到了1月份,第一季度的企稅也申報完了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,老師?
老師,去年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票是今年1月份才開的,我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了,現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的分錄嗎?如何調(diào)整呢?
老師,請問下我1月份給對方付的人工費(fèi)用和材料費(fèi),但一月份沒有收到發(fā)票,我當(dāng)時直接入費(fèi)用了,材料入庫了,不入的話一月份結(jié)轉(zhuǎn)成本又不夠,現(xiàn)在發(fā)票來了是2月份的,發(fā)票應(yīng)該附到1月憑證還是怎么處理?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
你好,如果在公司注銷時還有進(jìn)項票,這個沒事吧
是不是發(fā)票只能是放之前的,不能放之后的
是留底的嗎?如果是的話,這個需要處理了。你要么退稅,要么進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項轉(zhuǎn)出只是做個分錄吧,退稅是找稅務(wù)局退回這個進(jìn)項稅的稅額對吧? 從來沒操作過
對的是的,是這么做的。
個體戶開專票和普票稅點(diǎn)是一樣的吧,3個點(diǎn),減免1
是的對的是一樣的。
個體戶專票是不是不在季度30萬范圍
只有普票可了季度不超30萬免交增值稅
對的對的,可以免增值稅的。
專票開1萬也要交增值稅的對吧
是的對的是的對的正確的是的是的。