您好,您是開的紙質專票嗎
老師,稅務局上月代開的發票作廢,這個月紅沖票也回來了。代開時候稅已經預繳,我要重新開一張一樣的,那原來這個稅怎么辦? 是申請退稅再重新開票預繳?還是不用退稅,直接用新開的這個票抵呢?
老師好,我想問一下,1:給對方付了2000塊錢的代理費,用交印花稅嗎?2:開具的增值稅專票過幾個月后是不是只能紅沖,沒法作廢了?謝謝
你好,我上個月開的發票開錯了,忘記作廢了,也沒給對方寄過去,這個月初一發現,做了紅沖,我是需要把開錯的和紅沖一起做賬嗎,還是藍字開錯的上個月做賬,紅沖這個月做賬這個月抵扣下個月的用于2.藍字發票和紅沖發票的二三聯我需要怎么處理
1、老師,我們銷售放,8月一張發票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發票,增加9月的進項是不,因為8月這個票的增值稅已經交了。
增值稅專用發票發票開歪了,是紅沖還是直接作廢啊,紅沖的要打印出來嗎。開錯的票是不是要保存好一起交給代賬公司這樣?我想要一個具體的操作辦法不懂這個
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
是的。紙質的和稅控盤里的票怎么處理
當時發現的,直接作廢就行了
不需要紅沖嗎?
不需要,當時發現直接作廢
你好老師發票右上方的熟悉少打一位數影響嗎
別說的什么少打了呢。
就是右上角兩個行數字少打一個數
嚴格來說,這些是需要完整的才行。