你好 一般不用補(bǔ)以前稅款 看你稅局要求??
我們公司是小規(guī)模納稅人,今年做了匯算清繳后銷售收入超過了500萬,專管員通知我們?nèi)プ鲆话慵{稅人認(rèn)定,后來我發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤,更正了申報(bào)表,年銷售額還沒達(dá)到500萬,所以現(xiàn)在還沒達(dá)到一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn),不用去做認(rèn)定了吧?
請(qǐng)問老師,我公司7月份的時(shí)候連續(xù)12個(gè)月開票已經(jīng)超過了500萬,但我們沒有主動(dòng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅,想等稅局那邊通知之后再轉(zhuǎn),可以嗎?我想知道的是在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前我們開票超過500萬那部分是否還可以按小規(guī)模開票,轉(zhuǎn)為一般納稅人以后會(huì)不會(huì)要求把這部分開票的補(bǔ)稅啊
老師,我們一個(gè)小規(guī)模公司昨天開票超過500萬了,專管員讓下周一去變更為一般納稅人,次月生效。我想問一下,那這個(gè)月我收的發(fā)票是要開成普票還是專票呢?下個(gè)周變更以后,我的發(fā)票開出的是小規(guī)模稅率還是一般納稅人稅率?
公司是小規(guī)模納稅人,后期開票超過500萬時(shí),會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅人,那現(xiàn)在小規(guī)模開票是免稅的,強(qiáng)制升為一般納稅人后,那么是不只有超出500萬的部分繳納增值稅。還是做了一般納稅人登記后開始繳納增值稅
我想咨詢一下連續(xù)12個(gè)月收入超過500萬就會(huì)變成一般納稅人。但是我們是去年開業(yè)的。去年250萬。今年四月份之前110萬。然后免稅之后超后430多萬。已經(jīng)超過500萬。但是還小規(guī)模納稅人。是不是免稅的這部分不算500萬的收入
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個(gè)怎么入賬,是做固定資產(chǎn),還是費(fèi)用?
老師請(qǐng)問員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報(bào)嗎?還是等6月才做信息采集和申報(bào)呢?
老師你好,單位需要做合并報(bào)表處理,安裝合并軟件是需要合并一級(jí)科目還是二級(jí)科目呢?
老師,現(xiàn)在進(jìn)賬稅勾選在稅務(wù)平臺(tái)了,我怎么沒找到這個(gè)講的課程,還是看到以前的單獨(dú)的勾選平臺(tái),有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨(dú)立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時(shí)候。填寫資料不小心把銀行支行填錯(cuò)了。這個(gè)直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里
你好,請(qǐng)問公司暫時(shí)還沒有開基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報(bào)銷怎么支付?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報(bào)繳稅嗎
增值稅不用補(bǔ)嗎?老師我知道所得稅應(yīng)該不用補(bǔ),小規(guī)模跟小微是一樣的。我想確認(rèn)一下增值稅要不要補(bǔ),
你好 一般不用 看你當(dāng)?shù)囟惥忠? 各地怕有差異??