你好,到底是印花稅的處理,還是后面工資,社保的處理?
12月31日,計算本月應付工資125萬元,生產部門直接生產人員工資50萬元,生產部門管理人員工資20萬元,管理部門人員工資30萬元,銷售機構人員工資15萬元,建造廠房工資10萬元,分別按照職工工資總額的10% 12% 2% 10.5%計提醫療保險養老保險失業保險住房公積金,分別按照職工工資的2%和8%計提工會經費和職工教育經費,怎么做賬
12月31日,計算本月應付工資125萬元,生產部門直接生產人員工資50萬元,生產部門管理人員工資20萬元,管理部門人員工資30萬元,銷售機構人員工資15萬元,建造廠房工資10萬元,分別按照職工工資總額的10% 12% 2% 10.5%計提醫療保險養老保險失業保險住房公積金,分別按照職工工資的2%和8%計提工會經費和職工教育經費,怎么做賬
企業應付職工薪酬的有關計算及會計處理作業題 ? 假定甲企業2020年11月發生如下職工薪酬業務: ? (1)月末計算并分配本月應付職工工資總額1 000 000元(其中生產工人工資600 000元,車間管理人員工資120 000元,廠部管理部門人員工資200 000元,銷售人員工資50 000元,在建工程人員工資30 000元)。 ? (2)月末分別按工資總額的8%、20%、2%、10.5%、14%、2%和2.5%計提醫療保險費、基本養老保險費、失業保險費、住房公積金、職工福利費、工會經費和職工教育費。
(1)月末計算并分配本月應付職工工資總額1000000元(其中生產工人工資600000元,車間管理人員工資120000元,廠部管理部門人員工資200000元,銷售人員工資50000元,在建工程人員工資30000元)。(2)月末分別按工資總額的8%、20%、2%、10.5%、14%、2%和2.5%計提醫療保險費、基本養老保險費、失業保險費、住房公積金、職工福利費、工會經費和職工教育費。第二問的會計分錄應該怎么寫?
企業應付職工薪酬的有關計算及會計處理作業題?假定甲企業2020年11月發生如下職工薪酬業務:?(1)月末計算并分配本月應付職工工資總額1000000元(其中生產工人工資600000元,車間管理人員工資120000元,廠部管理部門人員工資200000元,銷售人員工資50000元,在建工程人員工資30000元)。?(2)月末分別按工資總額的8%、20%、2%、10.5%、14%、2%和2.5%計提醫療保險費、基本養老保險費、失業保險費、住房公積金、職工福利費、工會經費和職工教育費。?(3)企業代扣職工個人所得稅30000元,并將其余基本應付工資970000元通過開戶銀行支付至職工工資卡中。?(4)企業以銀行存款向社會保險征收部門支付計提的醫療保險費80000元、養老保險費200000元和失業保險費20000元,向住房公積金管理中心支付計提的住房公積金105000元,向工會支付計提的工會經費20000元。?(5)企業以自產A產品作為福利發放給公司每名職工(假定該公司擁有職工100名),該產品的生產成本為8000元/件,市場不含
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點