你好;? ?你開發(fā)票紅沖即可; 負(fù)數(shù)發(fā)票即可? ?
老師,稅務(wù)ukey紙質(zhì)版開了五張普票,結(jié)果四張需要作廢,但是我去稅務(wù)局把紙質(zhì)改成了電子版普票,改完了打開軟件重新開負(fù)數(shù)發(fā)票,軟件中找不到之前四張需要作廢的。但是我也開了四張負(fù)數(shù) 這樣的操作可以嗎?算是已經(jīng)作廢成功了嗎
老師 我們開了增值稅電子普通發(fā)票,需要作廢,但是開票系統(tǒng)里面沒有普通電子發(fā)票作廢和紅沖選項,只有普通電子負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是開具增值稅普通電子負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了,就相當(dāng)于紅沖了呢?
稅務(wù)ukey已開電子普票,客戶說不對,需要作廢重新開。請問是開負(fù)數(shù)還是紅字發(fā)票?如果我開了負(fù)數(shù)發(fā)票有問題嗎?
請問老師,我公司開出電子普票,現(xiàn)在需要作廢,但電子票只能開負(fù)數(shù),那我開完負(fù)數(shù)發(fā)票是黑對方還是告訴對方之前的發(fā)票不要入賬呢
老師我們和客戶服務(wù)終止了,我剛才給客戶開具了發(fā)票,但是因為服務(wù)終止了,所以又重新開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,給這張籃字發(fā)票紅沖了,我開的這張紅字發(fā)票需要給客戶嗎?我們開的全電普通發(fā)票
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規(guī)模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務(wù)所得進(jìn)賬100萬,分兩次支付,現(xiàn)金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進(jìn)固定資產(chǎn)還是劃算做房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅?
我在原票的基礎(chǔ)上負(fù)數(shù)開具的,這樣是不是就代表原票作廢了?不需要紅沖了吧,我們是小規(guī)模電子普票
你好;正開具了 就紅沖了 。? ?開負(fù)數(shù)電子普票? ?
開負(fù)數(shù)電子普票就好了吧,那我就可以重新開一張了哈
?你好1. 是的; 再次開一張正確的即可??
好的,謝謝老師!
不客氣 的;滿意請給予評價?