你好,應該是買賣合同的需要繳納。
我公司與房東簽訂房屋租賃合同,合同約定每月房租金額,并且按月繳納租賃,請問我們需要每個月都申報交印花稅嗎,另外我們購買了其他公司的軟件著作權,請問購買軟件著作權的協議屬于購銷合同還是技術合同,應按照哪個稅目計印花稅
我公司與溫泉度假公司簽訂了溫泉酒店協議價合作協議,單價合同,需要繳納合同印花稅嗎?屬于什么稅目合同?
我們公司買的造價軟件幾千塊錢簽的合同是屬于什么合同,要不要繳納印花稅
我們買的金蝶軟件的5年的使用費的合同要不要繳納印花稅
我們公司買了地塊簽的廠房的施工合同,屬于印花稅的什么稅目
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?