同學你好 對的 自動上傳匯總 你直接報稅就可以了
增加發票票種,是直接在電子稅務局操作就可以了,不是需要去現場遞交什么資料?
就是忘記匯總上傳就先申報了增值稅 導致現在金稅盤清卡清不了 這要怎么操作呢
增值稅小規模納稅人按季申報增值稅,4月份的時候申報了1-3月的增值稅,那現在5月份了,但是不用再電子稅務局申報4月份的增值稅操作了對吧,只要把金稅盤抄下稅,匯總上傳下數據然后直接清卡就可以了對吧
老師好,我這個月申報完增值稅發現沒有插入稅控盤上報匯總,那么我這邊需要在稅務局“申報結果查詢”里面去作廢增值稅報表,然后再插盤匯總上傳嗎?
我們公司是增值稅季報,這樣每個月插上UK就自動上傳了,不用在稅務局網站點擊申報了吧!需要季報的時候再點擊申報是吧
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
在開票系統上在這里查到的開票就是這個月的開票金額嗎?稅額是2272.75?
同學你好 對的 是這樣的
勾選完之后是不是要統計確定嗎?
對的 要點確定的哦
要是發現需要更改還能撤消嗎?
要是確定后還能撤消嗎
可以撤銷的哦 這個現在可以
確定之后呢?
同學你好 申報增值稅的時候填寫附表二