你好,你看下你查了開票系統(tǒng)的嗎。
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額。但是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?整個(gè)過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項(xiàng)稅的增值稅專用發(fā)票?
老師增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)以前保留了密碼都可以打開,今天一登錄就提示打開加密設(shè)備時(shí)驗(yàn)證用戶口令,面是(Ox381063C)這是怎么回事啊
增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)驗(yàn)證口令失敗加密模塊未打開(0*23)錯(cuò)誤代碼35啥意思,怎么解決
老師,我打開開票軟件后,登錄山東增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅時(shí),進(jìn)不去,這是什么原因
老師好,我登錄發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)出現(xiàn)這個(gè)界面,下載完那些根基證書,下面又打開設(shè)備失敗了,這應(yīng)該怎么處理?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
你的意思是插了稅盤了沒有嗎?
是的是的,是這個(gè)意思的,如果你已經(jīng)差了的話,你看一下亮燈不亮,你換幾個(gè)插口試一下。
插了,換了幾個(gè)插口了,燈也是綠色的,還是不行
網(wǎng)絡(luò)正常的嗎 換個(gè)瀏覽器試一下。
網(wǎng)絡(luò)正常的,瀏覽器也換了幾個(gè)了,一樣的結(jié)果
你的軟件是不是很版本很低,IE8以上。