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增值稅不含稅銷售額及銷項稅額計算:某企業銷售給商場500件貨物,開具的增值稅專用發票注明的金額5000000元;銷售給個人20件貨物,開具的普通發票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請計算:1,企業本次銷售的不含稅銷售額。2,應繳納的增值稅銷項稅額老師計算過程重寫一下

2023-03-02 11:46
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齊紅老師

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2023-03-02 11:46

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齊紅老師 解答 2023-03-03 08:11

1,企業本次銷售的不含稅銷售額=5000000%2B(246000%2B5000)/1.13 2,應繳納的增值稅銷項稅額=(5000000%2B(246000%2B5000)/1.13)*0.13

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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