你好,不用重新賦稅點(diǎn)的,對(duì)方去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后你們單位給他紅沖再重新開(kāi)就是了,不需要交。
老師,去年四月快遞給我開(kāi)的專(zhuān)票還沒(méi)給我就丟失了,我不知道他給我開(kāi)了,但是在認(rèn)證系統(tǒng)里看見(jiàn)這張發(fā)票,然后我就找他們讓他們提供蓋章的發(fā)票復(fù)印件,結(jié)果他們遲遲不給,說(shuō)拿到倉(cāng)庫(kù)了,不愿意去找,現(xiàn)在都這么長(zhǎng)時(shí)間了,還沒(méi)給咋辦?
老師你好 請(qǐng)問(wèn) 我們公司給客戶(hù)開(kāi)了一張去年的發(fā)票 他們沒(méi)有認(rèn)證 丟了 然后想讓我們?cè)谥匦麻_(kāi)一張 中建的說(shuō)必須要發(fā)票原件 第一聯(lián)復(fù)印件不行 這個(gè)能給紅沖重開(kāi)么
我上月給對(duì)方開(kāi)的普票蓋錯(cuò)了發(fā)票章對(duì)方已經(jīng)入賬,我這個(gè)月紅沖了重新開(kāi)了一張,對(duì)方說(shuō)就用原來(lái)蓋錯(cuò)了的發(fā)票再蓋個(gè)正確的章子就行,因?yàn)樗麄冾I(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票上簽字了,那我這邊紅沖了重新開(kāi)了正確的我取不回原發(fā)票用復(fù)印件備查可以嗎
老師,我們客戶(hù)把22年9月的發(fā)票搞不見(jiàn)了額,讓我們重新開(kāi),我們說(shuō)給復(fù)印件也不同意,可是發(fā)票沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)不是不可以沖紅重新開(kāi)嗎?而且還跨年了,專(zhuān)票的
老師,我們有個(gè)客戶(hù)把2022年11月開(kāi)的發(fā)票搞不見(jiàn)了,現(xiàn)在讓我們重新開(kāi)票,要不然就不付款,說(shuō)復(fù)印件蓋章都不行,那我們說(shuō)如果他們?cè)敢飧抖慄c(diǎn)就重新再開(kāi)一張發(fā)票,可以嗎?因?yàn)榘l(fā)票跨年了,也沒(méi)有錯(cuò)誤
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷(xiāo)售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
老師,那是去年的發(fā)票,紅沖了那做賬怎么做?
老師,她報(bào)備發(fā)票丟失我們能知道嗎?萬(wàn)一他不去報(bào)備然后騙我們紅沖呢?
紅沖收入就可以的,你讓對(duì)方提供證明。之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
老師,就是正常做收入憑證,但是負(fù)數(shù)就行嗎?不用調(diào)整什么利潤(rùn)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做,是這么理解的。
老師,是因?yàn)槊磕甑睦麧?rùn)都是轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面的,這樣上年的收入虛增了,今年的 收入就減少了,實(shí)際上未分配利潤(rùn)還是會(huì)一樣的是嗎?
那這個(gè)紅沖的去年的發(fā)票也是放在今年的憑證里面咯?
你好,如果你做以前年度損益調(diào)整的話(huà),一正數(shù)一負(fù)數(shù),這不抵扣了嗎?
老師,我就是不懂怎么調(diào)這個(gè)跨年的賬,這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目不懂怎么使用?這是什么科目,應(yīng)該放在哪一方?
借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi), 貸應(yīng)收賬款 借、應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)。