你好,借應交稅費,應交增稅進項 貸應交稅費待認證兩分錢
老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人,6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現在發現了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出?還是要怎么處理?
老師,2個月前認證過的進項稅發票發現有問題,退給對方重開了,對方重開后稅務局認證勾選系統的稅額就多出來這幾張發票的。但是,賬上的稅額少,我現在計提稅按賬上的計提嗎?下個月報稅時怎么處理?
請教老師:我剛剛發現1月份的賬財務軟件從待認證轉已認證少了2分錢,該怎么處理,進項稅認證系統跟發票相符,我的財務軟件賬轉進賬憑證時少了2分
老師您好,有筆業務轉不過來了。請教您 2月份銷項稅額:6700。 2月份待認證進項稅額:6900。 收到廠家返利,我給廠家開具了紅字信息表,收到廠家紅字進項發票。 報稅時做的進項稅額轉出。 (分錄:借:預付賬款-*公司 貸:庫存商品- A產品 應交稅費-進項稅額轉出300) 2月認證進項稅額6900,應交增值稅:100。 結轉進項稅額:借:進項稅6900 貸:待認證進項稅額 6900 結轉銷項稅:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅 下面這個結轉銷項稅我就轉不過來了
老師,取得的進項票,進項稅我全部都計入了應交稅費-待認證進項稅科目里了。每月認證多少再做待認證轉進項稅的分錄。今天發現我記賬軟件上的待認證進項稅和系統里實際待勾選的發票,有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進來一張發票。對方可能開錯了,忘記作廢下又重新開了張。導致系統和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯系不上他家了。請問我能勾選嗎?和賬不一致要怎么調整呢?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利